当时支付怎么做的?借其的应收款,贷银行存款吗?如果是的话,做相反的。

你好老师,想请问一个问题,就是我们20年1月份交的2月份房租,疫情后2-5月份房租有减免,6月份结算2-5月份房租的时候把之前付2月份房租的钱抵掉了,但是我2-5月份的账自己结账了,请问现在要做这个分录
老师有个问题,我们5月份付了8月份一个月的租金,会计分录是走预付吗?我们有3个月的免租期,需要把8月份的租金摊销到每个月吗?新的租赁准则有什么要求啊?
请问我们公司的租金一个月5000,半年交一次共需要交30000,2月份开始算起,但是4月分才付全款租金,2月3月没做租金费用,那4月份应该怎么做账比较好
请问,我们公司租赁的办公室,租金是7月份才一次性付了今年1-6月份的房租,所以这笔租金是一次性做到7月份还是分摊到1-6月份呢?
老师,你好,2月的做账预提了2月份房租,三月份付了2-4月的反正对方也开了发票,我这边三月份账要怎么做
2025年10月的工资拖欠到2026年1月发放的,收入也是记在2026年一月的个人所得税里,要是申报在2025年11月不会出现我2026年总收入也不会要补税,老师这个可以申诉吗
去年发生了业务,因为质量问题,草坪不合规,多开的发票未收回款项,发票已经红冲,请问之前做的成本需要调整吗,分录怎么做
老师,对方因开票错误红冲了部分发票,我进项税额转出分录怎么做合适
销售不动产2026年增值税税率多少?
你好老师,个税系统工资薪金模块的本期收入,填基本工资➕加班+提成+三薪+话补+交补吗
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
老师请问下,奖金没出来,12月计提时计提少了20万,现在要怎么处理是最正确也是最合规的
老师,我们做银票采购汽车,目前银票已到期,但是已到期的银票对应的汽车未卖出去,也未赎证,请问会有什么后果么?
老师,民办非企业单位现金流量表的编制根据哪些流程做呀?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
借待摊费用6万,贷银行存款6万
借银行 贷待摊费用。
摊销时借销售费用,贷待摊费用
因为但是没有想过不租
现在退的话发票怎么处理呢?
现在只能退44000
你好,你是不是有一部分没有摊销?还是你全部都摊销。如果没有全部摊销,剩余的那些退回来做代餐费用就可以了,你看一下待摊费用是不是没有余额了。
我是按一年摊的待摊费用现在余额是55000
借银行 贷待摊费用44000, 借销售费用, 贷待摊费用11000
那发票怎么办,发票是再开16000的发票吗
之前的60000需要开红字发票冲账吗
对的,是的,是这么做的。
11000就不用摊了吗
是是的,不用分摊了。
那如果需要继续分摊也可以吗
你好,你都已经不租赁了,就不要分摊了。
好的,那我再问下对方开负数发票6万的。我们需要开红字信息表给对方吗?
具体红字信息表上内容应该怎么填写
你好,这个是专票还是普通发票的?
电子普通发票
对方全部红冲,然后再重新给你开。
这个不需要开红色信息表。
那之前做了账那张发票怎么办
我不需要处理吗
发票红冲,需要你全部红冲,然后再重新做就可以了 发票也不需要退回电子的。