你好1; 你是因为少报了 收入导致的补税; 还是说超过了500万标准要转一般纳税人; 所以补差额的税点

我公司是小规模公司,2023年1月补报2021年2季度增值税不含税收入72万并缴纳增值税及滞纳金,补报2021年3季度增值税44万元,未交税。同时补开2021年发票含税共100万元,当期未再开具其他发票,一季度增值税如何申报
小规模纳税人税务稽查让补报22年度收入?22年小规模增值税不超过500万不需要补交增值税,应该如何补申报?
小规模纳税人,一个季度未超30万,下个季度超了,全年超120万,免得增值税需要补交吗
小规模纳税人季度申报,超过了30万,需要交税,需不需要接转增值税呢
22年7月份开了免税发票163991元(小规模开票已经超500万当期应该属一般纳税人但未及时变更),23年3月份被税务稽查要求重新开局带税率的增值税发票,补录修正了22年7月份无票收入报表这种怎么做账务处理
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
少报了收入,但是加上补报的也不到500万,应该如何补报?
你好; 那你按照小规模类型的 税率来补缴纳增值税和附加税和所得税的
你好老师。22年收入已申报200万,税务检查让再补申报50万收入,因为是补申报22年度的收入,22年小规模纳税人500万免增值税的,应该不用补缴增值税吧。
你好; 那你也得 少报的部分 正常申报增值税去的; 你符合免税文件的; 可以免增值税的
是的,我现在问的是增值税应该如何申报补的这部分收入?
你好 ; 现正常 把账上少做的补做 了;然后 增值税申报表里面 按不含税金额 去报 ; 免税的 填写免税栏次去报即可
你的意思这部分补报收入需要现在去大厅申报23年当月,不需要更正22年的申报表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再报年报;
这样的话需要先去更正申报22年4季度的财报,增值税所得税申报表。再改22年汇算年报。
你好1; 是的; 按照这个顺序去操作的