你好1; 你是因为少报了 收入导致的补税; 还是说超过了500万标准要转一般纳税人; 所以补差额的税点

我公司是小规模公司,2023年1月补报2021年2季度增值税不含税收入72万并缴纳增值税及滞纳金,补报2021年3季度增值税44万元,未交税。同时补开2021年发票含税共100万元,当期未再开具其他发票,一季度增值税如何申报
小规模纳税人税务稽查让补报22年度收入?22年小规模增值税不超过500万不需要补交增值税,应该如何补申报?
小规模纳税人,一个季度未超30万,下个季度超了,全年超120万,免得增值税需要补交吗
小规模纳税人季度申报,超过了30万,需要交税,需不需要接转增值税呢
22年7月份开了免税发票163991元(小规模开票已经超500万当期应该属一般纳税人但未及时变更),23年3月份被税务稽查要求重新开局带税率的增值税发票,补录修正了22年7月份无票收入报表这种怎么做账务处理
在集团企业经济责任审计中主要财务指标中的所有者权益,是合并报表中的所有者权益,还是归属于母公司的所有者权益
老师,请问一下,公司有儿童节福利,给有孩子的员工每人充了100的购物卡,取得了预付卡销售和充值 不征税的发票,这种怎么做账
老师,请问一下老板开加油发票回来,公司名称少了一个字,我们取得发票那里也能看见这张发票。那能入账的嘛? 加油发票自己上去开的,还能上去作废重新开的嘛?
老师,工资薪金个税明细表
老师 个体户记账报税是代理记账公司做的,现我要接手,请问移交手续有哪些啊?
老师,内帐,客户货款收不回来,起诉客户付的律师费出什么费用
本身就是费用票,而且是普票,是真实业务哎,也要调增嘛?
老师,税务老师发给我一张发票,说是我们有一张发票,销售方存在虚开风险,问我们是否已入账,金额65,查完帐后发现确实已入账,怎么回复税务老师比较好呀
老师,请问公司今年第一季度亏损,第二季度盈利,整体是亏损的,公司6月份注销,以前年度没有可抵扣的亏损,请问这次注销时申报第二季度的税时,需要缴纳企业所得税吗?
老师,咨询一下,我们公司收到了注册资本实缴的款。印花税应该是按年申报还是按次申报吧
少报了收入,但是加上补报的也不到500万,应该如何补报?
你好; 那你按照小规模类型的 税率来补缴纳增值税和附加税和所得税的
你好老师。22年收入已申报200万,税务检查让再补申报50万收入,因为是补申报22年度的收入,22年小规模纳税人500万免增值税的,应该不用补缴增值税吧。
你好; 那你也得 少报的部分 正常申报增值税去的; 你符合免税文件的; 可以免增值税的
是的,我现在问的是增值税应该如何申报补的这部分收入?
你好 ; 现正常 把账上少做的补做 了;然后 增值税申报表里面 按不含税金额 去报 ; 免税的 填写免税栏次去报即可
你的意思这部分补报收入需要现在去大厅申报23年当月,不需要更正22年的申报表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再报年报;
这样的话需要先去更正申报22年4季度的财报,增值税所得税申报表。再改22年汇算年报。
你好1; 是的; 按照这个顺序去操作的