你好1; 你是因为少报了 收入导致的补税; 还是说超过了500万标准要转一般纳税人; 所以补差额的税点

老师你好!请问一下,小规模纳税人按季申报,年末第四季度超过120万,要补交增值税吗?
小规模纳税人税务稽查让补报22年度收入?22年小规模增值税不超过500万不需要补交增值税,应该如何补申报?
22年7月份开了免税发票163991元(小规模开票已经超500万当期应该属一般纳税人但未及时变更),23年3月份被税务稽查要求重新开局带税率的增值税发票,补录修正了22年7月份无票收入报表这种怎么做账务处理
请问生态养殖合作社,23年6月超500万升为一般纳税人,现税务让自查22-24年线上收入未开票未申报,要求补报收入补税,现更正申报问题1是22年未申报有300万,如果报在22年12月,就会超500万,会不会让23年1季度和2季度按一般纳税人交税?或把22年的300万放23年6月份申报?现该怎么操作好?
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
少报了收入,但是加上补报的也不到500万,应该如何补报?
你好; 那你按照小规模类型的 税率来补缴纳增值税和附加税和所得税的
你好老师。22年收入已申报200万,税务检查让再补申报50万收入,因为是补申报22年度的收入,22年小规模纳税人500万免增值税的,应该不用补缴增值税吧。
你好; 那你也得 少报的部分 正常申报增值税去的; 你符合免税文件的; 可以免增值税的
是的,我现在问的是增值税应该如何申报补的这部分收入?
你好 ; 现正常 把账上少做的补做 了;然后 增值税申报表里面 按不含税金额 去报 ; 免税的 填写免税栏次去报即可
你的意思这部分补报收入需要现在去大厅申报23年当月,不需要更正22年的申报表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再报年报;
这样的话需要先去更正申报22年4季度的财报,增值税所得税申报表。再改22年汇算年报。
你好1; 是的; 按照这个顺序去操作的