你好1; 你是因为少报了 收入导致的补税; 还是说超过了500万标准要转一般纳税人; 所以补差额的税点
老师你好!请问一下,小规模纳税人按季申报,年末第四季度超过120万,要补交增值税吗?
小规模纳税人税务稽查让补报22年度收入?22年小规模增值税不超过500万不需要补交增值税,应该如何补申报?
22年7月份开了免税发票163991元(小规模开票已经超500万当期应该属一般纳税人但未及时变更),23年3月份被税务稽查要求重新开局带税率的增值税发票,补录修正了22年7月份无票收入报表这种怎么做账务处理
请问生态养殖合作社,23年6月超500万升为一般纳税人,现税务让自查22-24年线上收入未开票未申报,要求补报收入补税,现更正申报问题1是22年未申报有300万,如果报在22年12月,就会超500万,会不会让23年1季度和2季度按一般纳税人交税?或把22年的300万放23年6月份申报?现该怎么操作好?
财管高低点法中的,资金占用量是啥意思呢老师
老师一般人增值税税税负率高,所得税上可以是亏损吗
现在只有Excle银行流水账,想改会计账,期初余额和累计发生额怎么算
老师,我们有家供应商我们欠他3万货款,他们倒闭开不了票了,我们扣了税点只付了两万,那少付的一万记营业外收入吗
老师相同的成本和收入,小规模比一般纳税人的税负低
第3问里的第三小问,求增加的现金折扣成本!
老师,23年甲向乙销售一批商品,,商品于3年后交货,乙要是23年付款400元,26年付款460元,这说明甲融资了,,假如利息6个点,那么24年的利息是400*0.06=24,25年的利息424*0.06是这么算吗?
老师,您好,一般纳税人酒店,小企业会计准则,摊销方法五五分成法,遇到几个问题 1:图片是营业执照上的范围,酒店日常会销售商品,也会开商品发票(商品是放在大堂展示的,如果客人想买,会卖给客人,有茶具,香氛,还有洗护套装),当前电子税务局只开过6%的住宿服务费,如果销售商品的话,营业执照是不是没有范围,还有发票系统怎么开商品项目? 2:酒店领用的低值易耗品按五五分成摊销,我在当月做了出库单,是不是转成本的时候只需要转一半金额就行了?另一半是报废的时候再摊销,那我需要附什么单据,是合规的? 3:在8月做7月增值税申报表的时候,收入很少,6月还是筹备期有很多待认证进项税,那我应该怎么做啊,随便选一部分认证,还是选跟销项税金额差不多的?
老师好!问一下关于应交税费明细账里的合计是对本月同方向借方的合计吗?
一家卖农产品和水果的公司,请主播直播宣传,请问怎么降低税,是让主播注册个体户 还是说直接做劳动报酬,还有广告费抵扣怎么算
少报了收入,但是加上补报的也不到500万,应该如何补报?
你好; 那你按照小规模类型的 税率来补缴纳增值税和附加税和所得税的
你好老师。22年收入已申报200万,税务检查让再补申报50万收入,因为是补申报22年度的收入,22年小规模纳税人500万免增值税的,应该不用补缴增值税吧。
你好; 那你也得 少报的部分 正常申报增值税去的; 你符合免税文件的; 可以免增值税的
是的,我现在问的是增值税应该如何申报补的这部分收入?
你好 ; 现正常 把账上少做的补做 了;然后 增值税申报表里面 按不含税金额 去报 ; 免税的 填写免税栏次去报即可
你的意思这部分补报收入需要现在去大厅申报23年当月,不需要更正22年的申报表?
你好 ;就是先去22年去改 ; 然后再报年报;
这样的话需要先去更正申报22年4季度的财报,增值税所得税申报表。再改22年汇算年报。
你好1; 是的; 按照这个顺序去操作的