嗯嗯,这个是需要计入的哈
老师,工商年报中纳税总额包括在外地预交的增值税吗
老师,企业工商年报的纳税总额需要把企业预交的增值税加进去吗?
老师,再填工商年报时,纳税总额是把今年总交的税款扣除个税,那么预交的企业所得税需要扣吗,我们还没有做汇算清缴
老师,房地产行业做工商年报的时候,纳税总额包含预缴的增值税金额吗?
请问老师,建筑服务提供异地服务,外地预缴的税款没有在电子税务局的完税凭证上提现,抱工商年报资产状况信息纳税总额需要把外地预缴的税款加上吗
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
为啥要计入呢
是预交到外地的啊
还是你们公司承担的税收
嗯嗯,那这个有明的通知吗?
哪里有明确的规定呢
没有的,按我说的上报就是了
但是我们可以在进项抵扣啊
这个怎么理解呢?
要抵扣就抵扣就是了哈
?啥意思不太懂
意思是上报当年实际交的,那个就是你实际交的,即使是抵减了,并不影响整体交的税。只是交的地方不同而已
但是我是全额计算预缴2%
直接上报就是了哈。
但是我问税务局老师说不是的
说我按照9%来算,不用计入,如果按照7%才计入的
这个是工商年报,不是税局报送的。填报的是你实际交的税
但是我交了可以进项抵扣,所以还是那句话,预交增值税为啥要计入呢?
不管是否抵扣,你交的总的税金不会变的
是的,你这个是实物操作吗?
但是我缴纳的预交增值税在电子税务局查不到啊
不是一个模块的
你做的账上能查到就行
是的,账上可以查到
举个例子,本来申报是100,预交了30,本地70,你交的税还是100.