嗯嗯,这个是需要计入的哈
老师,工商年报中纳税总额包括在外地预交的增值税吗
老师,企业工商年报的纳税总额需要把企业预交的增值税加进去吗?
老师,再填工商年报时,纳税总额是把今年总交的税款扣除个税,那么预交的企业所得税需要扣吗,我们还没有做汇算清缴
老师,房地产行业做工商年报的时候,纳税总额包含预缴的增值税金额吗?
请问老师,建筑服务提供异地服务,外地预缴的税款没有在电子税务局的完税凭证上提现,抱工商年报资产状况信息纳税总额需要把外地预缴的税款加上吗
法人要是转账到公户卡里怎么备注好呢,直接写往来款还是写清楚法人代垫xx款这样呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統風險還是非系統風險?
为什么所有题目都不提供年金现值指数或是复利现值指数
有一个不明白的就是说比如无形资产它是属于使用寿命不确定的,然后在会计上不用摊销,而在税法上需要进行摊销。那就会需要在当期所得税中进行调减。但是也会产生递延所得税,调减了,然后就属于当期所得税会减少吗,然后这个递延所得税也是属于递延所得税费用也就是,那这个调减的金额和递延所得税费用使利润不就减少了两个相同的数字吗?这样子不就重复了吗?到时候这个递延所得税负债转回的时候,那本期这个当期所得税还是属于调减了。那还需要这个递延所得税有什么意义吗?
老师,我先把人工工资剔除,假设我这个月就是车间的一些制造费用呀,然后一些电费、水电费呀,这些七七八八的车间的一些。费用一个月在三三万四万块钱的样子,4万块钱的样子,那如果我要摊到一个工时上面去,是是除以30天再除以24个小时嘛。
老师,一般纳税人认证发票的步骤: 一个老师说:点击“我要办税”→税务数字账户→发票业务。另一个老师说:我的待办→发票业务(老师,两个老师的步骤不一样,是因为两个不同的路经?还是税局系统界面有变化?)
请问在网上注销工商流程步骤是怎么样的?
你好,老师!我们21年给一个公司运输了一批货物,当时谈的是不含票的价格!今天他们财务突然打电话说让我们补开发票,我不开,合法吗?
老师您好,购入需经过安装设备,安装后投入使用,请问在建工程转固都需要哪些资料
老师,公司租个人的商业房子,租金6万,房产税需要交多少?沈阳的
为啥要计入呢
是预交到外地的啊
还是你们公司承担的税收
嗯嗯,那这个有明的通知吗?
哪里有明确的规定呢
没有的,按我说的上报就是了
但是我们可以在进项抵扣啊
这个怎么理解呢?
要抵扣就抵扣就是了哈
?啥意思不太懂
意思是上报当年实际交的,那个就是你实际交的,即使是抵减了,并不影响整体交的税。只是交的地方不同而已
但是我是全额计算预缴2%
直接上报就是了哈。
但是我问税务局老师说不是的
说我按照9%来算,不用计入,如果按照7%才计入的
这个是工商年报,不是税局报送的。填报的是你实际交的税
但是我交了可以进项抵扣,所以还是那句话,预交增值税为啥要计入呢?
不管是否抵扣,你交的总的税金不会变的
是的,你这个是实物操作吗?
但是我缴纳的预交增值税在电子税务局查不到啊
不是一个模块的
你做的账上能查到就行
是的,账上可以查到
举个例子,本来申报是100,预交了30,本地70,你交的税还是100.