嗯嗯,这个是需要计入的哈

老师,房地产公司预交增值税时是不是要把税款缴纳之后,在申报增值税的时候才会显示在附表4中本期发生额中?
老师,房地产行业做工商年报的时候,纳税总额包含预缴的增值税金额吗?
外地项目预缴税金的时候差额计税,自己申报增值税的时候,应税服务减除项目清单需要填吗
请问老师,建筑服务提供异地服务,外地预缴的税款没有在电子税务局的完税凭证上提现,抱工商年报资产状况信息纳税总额需要把外地预缴的税款加上吗
在做工商年报时候,纳税总额,需要把外地预交增值税计入吗?
老师,我们的快账现金流量表是否不需要我去填写,能自动?生成
老师:公司经营范围有建筑机械租赁,可以开小汽车租赁发票吗?需要什么佐证材料
消防公司,和对方签订的劳务、设计、材料合同都需要申报缴纳印花税?
老师好,买的荧光棒,气球发票开成玩具*玩具可以吗?买的公司不给开明细,这个怎么办?
老师,我今天上岗了一家公司,这个客户是做空调销售的,有一部收入是私卡收款,这个需要怎么做处理啊
公司给兼职人员上社保,不发工资,会计分录应该做
达人佣金费发票和投流费发票税收编码
老师,你好!想咨询一下我们公司有艘去国外参展的游艇,是2025年6月销售报关出去的,那边没有卖掉,也没收款,到现在1年了,我们财务或者税务方面需要做什么处理吗?期待你的回复,谢谢!
老师您好,别人给开的发票可以不写公司名称吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
为啥要计入呢
是预交到外地的啊
还是你们公司承担的税收
嗯嗯,那这个有明的通知吗?
哪里有明确的规定呢
没有的,按我说的上报就是了
但是我们可以在进项抵扣啊
这个怎么理解呢?
要抵扣就抵扣就是了哈
?啥意思不太懂
意思是上报当年实际交的,那个就是你实际交的,即使是抵减了,并不影响整体交的税。只是交的地方不同而已
但是我是全额计算预缴2%
直接上报就是了哈。
但是我问税务局老师说不是的
说我按照9%来算,不用计入,如果按照7%才计入的
这个是工商年报,不是税局报送的。填报的是你实际交的税
但是我交了可以进项抵扣,所以还是那句话,预交增值税为啥要计入呢?
不管是否抵扣,你交的总的税金不会变的
是的,你这个是实物操作吗?
但是我缴纳的预交增值税在电子税务局查不到啊
不是一个模块的
你做的账上能查到就行
是的,账上可以查到
举个例子,本来申报是100,预交了30,本地70,你交的税还是100.