嗯嗯,这个是需要计入的哈

老师,工商年报中纳税总额包括在外地预交的增值税吗
老师,企业工商年报的纳税总额需要把企业预交的增值税加进去吗?
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老师,增值税电子普通发票怎么下载
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为啥要计入呢
是预交到外地的啊
还是你们公司承担的税收
嗯嗯,那这个有明的通知吗?
哪里有明确的规定呢
没有的,按我说的上报就是了
但是我们可以在进项抵扣啊
这个怎么理解呢?
要抵扣就抵扣就是了哈
?啥意思不太懂
意思是上报当年实际交的,那个就是你实际交的,即使是抵减了,并不影响整体交的税。只是交的地方不同而已
但是我是全额计算预缴2%
直接上报就是了哈。
但是我问税务局老师说不是的
说我按照9%来算,不用计入,如果按照7%才计入的
这个是工商年报,不是税局报送的。填报的是你实际交的税
但是我交了可以进项抵扣,所以还是那句话,预交增值税为啥要计入呢?
不管是否抵扣,你交的总的税金不会变的
是的,你这个是实物操作吗?
但是我缴纳的预交增值税在电子税务局查不到啊
不是一个模块的
你做的账上能查到就行
是的,账上可以查到
举个例子,本来申报是100,预交了30,本地70,你交的税还是100.