您好,是的。预交增值税后,在电子税务局申报时系统才能自动调出来这个数字。

老师,房地产公司预交增值税时是不是要把税款缴纳之后,在申报增值税的时候才会显示在附表4中本期发生额中?
老师,异地预缴的增值税,用三方协议支付的,但是基本户没有扣款,电子税务局增值税附表4显示了金额,而且完税凭证我也打出来了,怎么做账,还有就是,预缴的时候,附加税也一起缴纳了,是不是要在科目中,增加预缴附加税的3个明细科目
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)中25栏“期末未缴税额(多缴为负数)”有负数数字,当时也交过了,申报表上总是在显示, 怎么才能不在显示? 还是显示也没关系,不用管?
老师,4月交的税控盘维护费,7月申报增值税时,在(附表四)申报表中的期初余额里填280,还是在本期发生额里填280?
建筑企业预交增值税后,在申报时怎么填附表四? 例如:预交增值税是12844,有留抵税金后本期纳税额为0,附表四中的本期发生额是12844,本期实际抵减税额填什么?
个体工商户有税务登记证吗
老师交营业账簿印花税摘要怎么写
筹建期拿着费用报销单报销是记其他应付款还是管理费用-开办费
老师你好,我们2025年资产总额超5000万,但申报附加税和印花税的时候系统自动减免了,这种是不是得补缴税款啊
1、进销存明细的数据梳理及对接,由我来执行。我的任务是按领导确定的方案,及时整理并提供所需数据。 2、公司有全盘会计负责整体账务的统筹与把关,因此具体账务处理方式、以及提供给外账的资料口径,理应由全盘会计结合专业判断给出意见,最终由领导定夺。 目前需要明确的是:以“购销”方式还是“委外加工”或等...方式向外账提供数据。这方面我没有决策权,麻烦领导和全盘会计确认一下方向,我收到指示后立即按要求收集整理。 老师,以上我群发给全盘和老板娘,这会不会很生硬。请帮忙梳理下
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?退回-借:银行存款3200,贷:所得税费用3200,这样做会计对吗?麻烦老师会计分录指导一下
郭老师,出口企业进项不够,留抵也不够,去年到今年3月出口的,没办法全部退,现在4月份如果没申报退税,有什么影响,后面会不会很难退
网络公司,是小规模纳税人,账是代账公司做的,现在想接手自己做4月份的账要从哪里入手呢?
老师,我们小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年底汇算清年报缴退回税款3200,退回的税款怎么去做会计分录?麻烦会计分录指导一下,谢谢老师
老师您好,25年没发完的工资在26年做25年汇算清缴时要调增,那么在26年发完了27年做26年汇算清缴的时候是不是这部分又可以调减?
好的,谢谢老师
您好,你有完税凭证,可以核对预交的数字对错!回答完毕评价哦