你好1; 是的; 外购的这部分运费记入原材料去 的 ;2. 运费的话 后期有发票; 就在暂估记入成本的
审计公司企业询证函,甲和乙为同一集团子公司,那么甲和乙的往来为甲其他应收款/乙540万,由于双方挂账不一致,乙账上其他应收款/甲1460万,其他应付款/甲2000万,那么可以在乙两张询证函上盖章吗,?
采购时借:库存商品 应交税费-应交增值税(待认证进项税)贷:应付账款 出口退税时借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 虽然应交税费科目对冲了,但是我的待认证进项税还有怎么办
这样开发票行吗,这这
老师,我那些做抵扣勾选,和不抵扣勾选的发票,5月份的时候没有做勾选认证这个动作,是6月2号才一次性勾选认证的,那这些发票是算5月份所属期的吗,我在报5月份所属期的增值税的时候,填的是这些发票相对应的金额吗
老师,借方:其他应收款-代垫员工00161 120元;贷方:其他应收款-贷垫员工00933 -120.如何把这个科目调为零。
老师,我们公司想投资另外一家公司的项目,不入股,不占他们公司的股份,怎么做会计分录呢?需要对方开发票吗?
公司应收应付,预收预付,存货,金额比较大,可以对冲掉吗
老师,怎么确定临时工和公司的关系是不是雇佣呢
老师您好,我们是一般纳税人,销售设备,增值税13%,我们给小规模开票,开普票也是13%增值税是吧
老师,这样的计入什么费用
已经确认运费没有发票的,那我现在还能计入成本吗
你好; 可以的;暂估记入 ;之后补运费发票的