同学您好,学员您好,是的,对的

老师您好,在做跨区预缴增值税填表时销售额填写的不含税的金额,预缴时缴错了,这种情况怎么办?
老师,请问建筑行业跨区域涉税预缴增值税填写销售额的时候是含税金额还是不含税金额。
老师,本市跨区域预缴税款,只交增值税,销售额填不含税,扣除金额填0对吗
跨区域涉税事项的反馈表已缴纳税款金额和实际合同金额分别填含税金额,已缴纳增值税税额,是填这三个的哪个呢?求老师解答
一般计税外建安项目预缴税款时,预缴增值税的销售额和扣除金额都是填含税的吗,扣除金额取得是专票,还能在企业本地申报税时作为进项抵扣吗预缴企业所得税的计税依据是不含税销售额吗
老师,2月份工资当月没发放,3月份也没发放,申报2月份个税时,0申报,对不?那个人保险企业己代缴,填写综合所得时,养老保险、医疗保险、失业保险用不用塡写?
老师,你好,工厂给员租宿舍,房东是个人,不会给我们开发票,房租,水电费都是工厂承担的,请问怎么入账
老师,请问员工个人所得税汇算清缴不做可以吗?还是必须要做的(董孝彬老师)
员工有时候报销没有发票会找一些替票,比如打车费,加油费还有其他一些发票,等自己报销时再用,结果平时随手会要一些发票,但是可能以后永远也不会报销,结果导致电子税务局上好多这种小金额的票挂着没报销没抵扣,请问这样好吗?有风险吗?
我投资的酒店,法人是另外一个股东,平台收入,跟店里收入可以用我的银行卡吗?
经营范围中没有,添加进去,也没有实际业务。但是与其他酒店合作,这样我们可以开具吗?
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
老师好,我们公司是1月份的工资2月发3月报个税,员工离职后新换的公司是2月份的工资3月份发3月份报个税,导致25年一共给这个员工报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么合规解决办法吗老师?
0元转让买了一个亏本企业,原来账套的未分配利润是亏损几十万,我们是接着这个账套往下做账吗?原来的法人没有实收资本,都是借资给公司,账里面有个其他应付款几十万,这个要怎么处理
老师,我们是会务公司主营业务就是会议费,没有实际经营酒店的住宿,餐费。在经营范围中写进去住宿服务,餐饮服务。可以给租会议的客户开具会议费,住宿费餐费吗?我们与酒店签的三方协议
提交增值税以后是自动扣款,还是我得手动交款
同学您好,一般是要手动的,除非签了自动扣款授权
那在哪里缴呢
我们有一个企业是自动扣款了,那我后面还需要做什么吗,销掉还是怎么,预缴已完成了
同学您好,自动扣款只要检查是否扣款成 功
其他的就完事了,也不用缴销类的
同学您好,是的没错, 是这样的
手动的话在哪里缴款,
同学您好,系统申报完有点继续扣款确认 就行
好的,缴完了,后面不用管了
同学您好,学员您好,是的,对的