你好,之前开出去的发票,你是挂账在应收账款的借方?
公司使用权责发生制,按照实际出库结转成本,发票回来后的金额和之前结转的成本数字有差额怎么处理,发票开的多,之前结转的少。怎么处理,还是不用处理呢?
结转已售商品成本时 应该按照哪个数去结转 根据移动加权平均法的平均单价结转嘛。如果结转有误应该怎么调整 之前月份的 还有目前库存商品数量为负数 在结转时多结转或者多开票情况
可分离交易的可转换债券,债券发行时附有认股权证。我可以拿认股权证去买股票,但是我之前买的债券可以转股吗?
发生债权转移,之前开出去的发票怎么平账?
我们商品已发出去的,但是商品的所有权不转移,我们做怎么做账务处理???
当月向消费者发行餐饮储值卡3000张,取得货币资金300万元,当月消费者使用储值卡购买了该餐饮企业委托外部工厂生产的点心礼盒,确认不含税收入100万元。 计算销项税额 100✕13% 老师,还是不明白税率为啥是13%
简答题。这个分录为什么是贷其他应付款?
老师如果先买地,然后在地上建厂房,厂房出包给第三方,然后厂房达到了预定可使用状态的时候。就是我先买的那块地的话,是不是从买地的时候就开始摊销?然后在地上建厂房的时候,就是地的摊销是可以记到产房的成本当中的。并不是等厂房达到预期可使用状态的时候,然后再开始摊销,那个就是土地使用权。
老师,什么时候用应交增值税什么时候用销项税呢
老师,限售股解禁后对外转让,销项税税率是多少?它属于金融服务类吗?
老师,麻烦问一下,编制现金流量表是只看库存现金呢!还是银行存款和库存现金一起看
前提是真实业务发生,如果一个公司先开票给A公司,后面因为结算主体变更,需把A公司的票分很多次退票重开给B、C、D公司,这种情况会存在啥税务风险吗
检测公司,有些款不开票收款收到私人卡上,需要离职吗?
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在6月所属期补缴上,可以吗
收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样,所属期去年12月,现在做在本月所属期补缴上,可以吗?有滞纳金吗
是的老师
你好,发生债权转移,从应收账款之前的明细科目,转到另外一个明细科目就是了
乙方开票60万给甲方,甲方付款40万,剩下的20万甲方付给丙方。乙方与丙方之间发生了债权转移。老师这种乙方怎么平账,可以写一下分录吗,实在不会
你好 借:应收账款—甲方 20万,银行存款 40万 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 剩下的20万甲方付给丙方,借:应收账款—丙方 20万,贷:应收账款—甲方 20万