早上好啊,因为咱是小规模企业的税率本来就很低了,30万季度的普票都是免增值税的,所以咱不能抵扣。 是的,一般纳税人卖出去才可以节省,但一般纳税人增值税税率高啊

我们是一般纳税人,采购的那些原材料,对方都是小规模纳税人,开的专票也是一个点的,我们卖出去的东西却要开13个点的发票,这样成本就很高,请问老师有没有什么解决的办法呀?纳税筹划方面
收到小规模代开的3个点专票可以正常抵扣吗。我们是一般纳税人 但是我们开出去都13个点、有什么注意事项吗
我们是小规模企业收到13个点的专票,有什么办法可以节省那13个点的税,是不是我需要是一般纳税人卖出去才可以节省
对方是一般纳税人,我们是小规模,开13个点税我们拿着有用吗?对我们有什么影响?可以要求他们开普票吗?
我们是一般纳税人人建筑行业,我从小规模购买的东西只能1个点,我客户是一般纳税人,我开13个点出去这样可以吧?数据也是明细一致的
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
那我是一般纳税人今年开13个点的普票我也是要缴纳13个点的税吧
那我从一般纳税人处得到的是13个点的专票,如果我是小规模,那我就得承担13个点的税钱,但是如果我从小规模处取得3个点的普票卖出去我那3个点没超过30万就可以节约了是吗
您好,一般纳税人今年开13个点的普票我也是要缴纳13个点的税,是的。 小规模季度没超过30万就是免增值税的。您说这个节约也可以这么理解