你好。以前年度损益调整科目再转到未分配利润。
老师,我们有一笔收入要进以前年度损益调整,分录借应收,贷以前年度损益调整,然后把以前年度损益调整结转到什么科目里呢?
老师,调以前年度的收入,通过以前年度损益调整,是月末结转利润分配-未分配利润吗? 期末应该怎么结转?月末还是期末结转?
以前年度损益调整月末要结转吗
借:以前年度损益调整-主营业务收入贷:以前年度损益调整-营业外收入月底应该怎么结转?
老师,您好!审计进行了以前年度损益调整,分录为借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,月末以前年度损益调整科目在贷方,需要进行结转吗?结转是分录怎么做呢?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
具体分录怎么写呢
借以前年度损益调整贷未分配利润。
这样下来资产负债表和利润表不平怎么办
正好差的就是这个以前年度损益调整的数字
你好 把你做的分录发来我看一下 对不对
我只是给你按提问写发结转的分录 你没做调整的分录吗
借预收贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润
应该有一笔调整所得税的分录收入,增加所得税也会增加。
那您这样做就是正确的了。如果差这个数,可以去手动调整期初的未分配利润。
手动调整期初余额资产总额那一栏调整哪一项了?
手动去调整报表的基础,未分配利润。
我已经手动调整了未分配利润了,但是期初的资产总额跟负债和所有者权益总额又不相符了,怎么调了
你好。你好,因为差额就是差未分配利润,这部分其他都不用调整。
资产负债表表资产和负债的总额就不平了呀,手动调整未分配利润,资产那边期初调整那个项目了
你好 原来不平是因为这个业务吗