你好。以前年度损益调整科目再转到未分配利润。
老师,我们有一笔收入要进以前年度损益调整,分录借应收,贷以前年度损益调整,然后把以前年度损益调整结转到什么科目里呢?
老师,调以前年度的收入,通过以前年度损益调整,是月末结转利润分配-未分配利润吗? 期末应该怎么结转?月末还是期末结转?
以前年度损益调整月末要结转吗
借:以前年度损益调整-主营业务收入贷:以前年度损益调整-营业外收入月底应该怎么结转?
老师,您好!审计进行了以前年度损益调整,分录为借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,月末以前年度损益调整科目在贷方,需要进行结转吗?结转是分录怎么做呢?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
具体分录怎么写呢
借以前年度损益调整贷未分配利润。
这样下来资产负债表和利润表不平怎么办
正好差的就是这个以前年度损益调整的数字
你好 把你做的分录发来我看一下 对不对
我只是给你按提问写发结转的分录 你没做调整的分录吗
借预收贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润
应该有一笔调整所得税的分录收入,增加所得税也会增加。
那您这样做就是正确的了。如果差这个数,可以去手动调整期初的未分配利润。
手动调整期初余额资产总额那一栏调整哪一项了?
手动去调整报表的基础,未分配利润。
我已经手动调整了未分配利润了,但是期初的资产总额跟负债和所有者权益总额又不相符了,怎么调了
你好。你好,因为差额就是差未分配利润,这部分其他都不用调整。
资产负债表表资产和负债的总额就不平了呀,手动调整未分配利润,资产那边期初调整那个项目了
你好 原来不平是因为这个业务吗