你好; 需要结转的; 以前年度损益调整是损益科目 期末要转利润分配你去 ;

老师,我们有一笔收入要进以前年度损益调整,分录借应收,贷以前年度损益调整,然后把以前年度损益调整结转到什么科目里呢?
请问,这个分录,借以前年度损益调整 贷进项转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 做了以后是否需要做结转增值税呢
老师,您好!审计进行了以前年度损益调整,分录为借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,月末以前年度损益调整科目在贷方,需要进行结转吗?结转是分录怎么做呢?
您好,以前年度损益调整的分录,比如调整22年少记的一笔费用,借,以前年度损益调整 ,贷,负债; 借,利润分配-未分配利润 贷,以前年度损益调整, 是这样吗?
漏做收入,现在要补收入,涉及以前年度损益调整对吗?借:银行存款,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配未分配利润,这样做分录对吗?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
但是计提时就是借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,如果结转是反过来再做一笔吗?
你好; 你还得做一笔的; 你 调整了啥数据; 不对的
我也不太清楚,审计直接调整的
你好; 你去看看审计报告 ; 你之前肯定是调整过跨年损益的
好的,谢谢
你要去看看之前审计报告奥; 之前肯定是调整过 数据的