是的,可以抵扣进项税的
老师,我们公司准备购入二手车。对方会开具二手车销售发票给我们。这个发票是否可以抵扣增值税?入账之后我做成固定资产。折旧按多少年算呢。本来就是二手的车辆了
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
我公司是运输公司,名下有固定资产车辆运输车辆,其中有一辆卖出了,二手车交易市场开了一张二手车销售统一发票给购买人,那我公司要开一张增值税发票把这辆车销售出去,我开给谁??
老师好,请问下公司处置车辆,去二手车市场办理了手续,开具了机动车交易发票。请问卖方还需要报增值税时报收入吗?
老师,对方公司处置车辆,开了专票给我司,同时也开了二手车机动车票给我司,请问我公司入账固定资产时能抵扣增值税?
朴老师,残保金申报数据是依据什么申报的?
请问老师,我们公司支付境外公司咨询费,代扣代缴增值税后,是否能按代扣代缴的增值税抵扣我们境内业务的增值税,相当于作为进项税抵扣?有政策依据吗?
订单品名是SMD IC,翻译成中文开发票可以是贴片 IC吗
支出很大,收入很小,税务报表怎么报才对,其他应付款挂账10万,主营业务收入才1万,怎么看起来报表不正常?这合理吗?
老师,我是一个中间商,我从客户那里拿到10万收入,然后我再把这个业务给下家坐,成本9万,我赚1万,这个9月成本是个人提供的服务,没有发票,不申报个税,有什么办法能税前扣除吗?给税局提供证明材料啥的可以啊
我们一般纳税人 九月份报八月份的税的时候,勾选认证的时候,进项票都必须得是八月份的票吗?九月份的时候开的,能在当月认证吗?
企业所得税预缴申报表更新了,我们是给境外单位提供信息系统服务,进行跨境应税行为免征增值税报告填写了,增值税进行免税收入申报了,那么,更新的所得税表单我们要额外填什么吗
我是出纳,之前对公的活都是一个叫萱萱的老板秘书干,这回对公对账算成本的活都成了我的活,压力好大,萱萱和我说要不你和老板说,涨工资不要你就离职,我该咋办啊,来这家单位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想让我走,那个活之前都是萱萱干,又和对公单位对账,又看剩余多少没送了,又弄单位的成本又出库入库,她嫌我做的不好还让我做,给我增加活咋办啊,今年34岁了,在北京大龄未婚女,这不难为我?睡不着,咋办
老师你好,为啥我这个就要交残保金啊,就1名员工啊
董孝彬老师,借库存商品265.49万,借应交税费-进项税额34.51万,贷其他应付款200万,贷应付账款/银行存款100万,老师把进项税额填写资产负债表那栏呢?
那二手车机动车票不能抵扣增值税是什么情况呢
你现在是取的了专票可以抵扣