同学你好 计入长期待摊费用

纯外贸企业 收到库存商品就认证出口退税了,后面发现库存商品有问题不能申请退税,我们视同内销开具了发票,对应的进项税我们没有抵扣,但是也没有从认证出口退税那边申请撤销认证出口退税。 我感觉是错的,视同内销是不能抵扣进项税的,也就是说视同内销的对应的进项税是要转入成本的。
老师好,小规模公司4季度开专票25万,普票开多少可以免增值税呢,是专票和普票合在一起算还是分开算呢
老板每个月都会报销很多餐票 有关系吗?
老师,有个款项。要发票时对方称,他们过了月就不能开发票了,他们发生当月已经做无票收入,过月就不开发票了。这个怎么办
郭老师接郭老师接,郭老师,找个人租车,先付款了,怎么做,发票后开,每月摊销怎么做
出口企业,报关单上的运保费金额是20万人民币,实际付款只需要付18万人民币,相差2万,具体怎么记账?
原材料损失2万多,要做进项转出吗?
老师,这张0税率的发票对吗??
老师,送货单跟合同是一样的日期是不是不行。
老师,请问5月8月11月异地预交所得税共计不到300元,当时已结转应交所得税到所得税费用科目,全年亏损的话,所得税预缴异地也不可能给退,我现在把账上的结转所得税科目给删除了,已申报2季度3季度的财务报表和所得税报表是不是得更正申报?
不用计入固定资产原值是吧?
嗯 这个不用计入原值的
那是什么情况要计入固定资产原值去呢?谢谢
同学你好 计入原值你得多交房产税呀
是的,那做入长期待摊费用没有问题就好
同学你好 这个没问题的
老师,装修费是分批支付的,最后5%要等装修好了3个月后支付,那我这个摊销要什么时候可以开始摊销?我们4月1号装修,6月1号可以入住办公了
同学你好 次月开始摊销就可以
那尾款发票不开的,下次开了加进去就可以了吗
还是让对方发票开出?
同学你好 发票没有一次性开给你吗
最后要付款的时候再开来了,怎么办?
那就先做往来 等收到发票再计入费用科目
那就是这一部分的费用等发票来了加进去,重新再算待摊费用?比如说6月开始摊销费用5000元,9月支付尾款后,摊销就5010元,这样是吧?
同学你好 对的 是这样的