加权平均单价是 (6000+14000)/(200+400)=33.33 借库存商品14000 应交税费应交增值税进项税1820 贷银行存款15820

老师,这道题的正确分录怎么写呢
悠然老师01,其他老师请不要作答。 这道题的正确分录应该怎么写?
老师,这道题B和D的正确分录应该是啥
想问老师这道题的分录我写的是否正确
老师这个第4题,正确会计分录应该怎么写
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
借银行存款9040 贷主营业务收入8000 应交税费应交增值税销项税1040
借主营业务成本200*33.33=6666 贷库存商品6666
借应付职工薪酬3333+433.29=3766.29 贷库存商品33.33*100=3333 应交税费应交增值税进项税转出3333*0.13=433.29
老师,他这个销售款一般都是含税价吗?
是的这样说是含税的这个
老师,这个 进项税额转出 可以用 销项税额 吗? 一般什么时候用进项税额转出这个科目?
不可以用销项税,购进用于集体福利进项税不可以抵扣需要转出