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企业所得税汇算清缴业务招待费调增1180,年报报表管理费用要减1180下来吗?

2023-04-27 13:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-27 13:49

你好,这个业务招待费就是属于管理费用的一部分。

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你好,这个业务招待费就是属于管理费用的一部分。
2023-04-27
你好!不用。年报只看税金,调整应交税费,未分配利润
2024-04-26
是否补税:不一定,需看原业务招待费是否超扣除限额(发生额 60% 且不超营收 5‰)。未超限额的话,利润增 14000 元,按适用税率补税;已超限额的话,需重新算限额,再确定补税金额。 改报表:要改期间费用明细表中 “管理费用 - 业务招待费”(减 14000)、纳税调整项目明细表(重算业务招待费调整额),以及主表中会计利润、应纳税所得额等相关数据,收入成本表一般不用改。
2025-09-23
汇算清缴时要调增,财报是报道哪儿的
2024-05-23
汇算清缴业务招待费是按当年销售(营业)收入的0.5%,二是实际发生额×60%,两者取其低得到的则是最终的扣除限额
2023-05-25
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