汇算清缴业务招待费是按当年销售(营业)收入的0.5%,二是实际发生额×60%,两者取其低得到的则是最终的扣除限额
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    计入业务招待费的,企业所得税汇算清缴时都要调增吗?
2022年企业所得税汇算清缴时,业务招待费调增153032元,那么需要补缴多少企业所得税?
老师,企业所得税年度汇算清缴,业务招待费在哪张表里调整
企业所得税年度汇算清缴,业务招待费都是要调增的吗?
汇算清缴,业务招待费纳税调增后,需要做分录吗,调增后不交企业所得税
                老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,一般纳税人,有进项和销项,那么在认证抵扣后计算应交增值税,那么怎么做相应分录,进项有没有余额还是需要结转到哪里
比如说装修公司给装修,不含税成本是1万,我们自己付8个点的钱,就是10,800,约定的开出的税率是13% ,那开出来的发票含税价应该是10,800还是11,300(以不含税10000算)呢?
老师好!这样的发票可以把人工费改成劳务费吗?
董孝斌老师好!现在有这么多发票刚认证,之前还有2024年的发票,就是开发票才做收入,那现在怎样处理进项发票的问题,老师指导一下
收到30万发票,技术维护也已经完成,但是我们合同约定是分三次分批支付(每个月支付10万) 请问,这种情况,可以每月确认10万的费用吗?