你收到钱的时候,借银行存款,贷预收账款,挂着这个就可以的,对方没了消费,不用做收入,如果对方消费了之后,你再借于收预收账款, 贷提供服务收入。

老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢,前期收到学费时是计入的提供服务收入
老师 幼儿园的,比如4月学生200人,每人学费800元,应收160000元,实收150000元,原因是3月结束后有部分学生有请假,请假的这种情况学费退费分为两种,一种是从4月学费里面少交直接抵扣4000,另外一部分这生要求退费,就要实际退到家长账户上6000,那么我这个退费率应该如何核算呢,是按实收进来的钱算还是应收进来的钱算
老师 幼儿园的,比如4月学生200人,每人学费800元,应收160000元,实收150000元,原因是3月结束后有部分学生有请假,请假的这种情况学费退费分为两种,一种是从4月学费里面少交直接抵扣4000,另外一部分这生要求退费,就要实际退到家长账户上6000,那么我这个退费率应该如何核算呢,是按实收进来的钱算还是应收进来的钱算
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?
发票额度不够是不是开不出来发票?
中级报名照片用美图换装,采集审核通过了,能进去考试吗
请问公司借款给集团公司(香港的),集团公司还本金和利息,利息部分公司是不是免征增值税啊?
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
主要是收到钱的时候全部做了收入,因为不知道一 些幼儿后面是些什么情况,有的小孩后面会因生病了,或者其他原因了,一段 时间来上不课,所以不知道怎么做清楚些,退费嘛就是很明显的冲收入就行,抵扣的这种怎么做清晰呢
你是按月收费的吗?你收到钱先别做收入,你月底的时候再做收入,而且如果人家是不是有没上完的。
有些是按学期收费的,他抵的有可能不是这一个月的
你更应该挂预收账款,借银行存款,贷预收账款,然后你按月再确认收入,你不要收到了钱就确认收入。
我们当月还有一张退费表,里面有退到对方银行的账户,也有留抵下个月的,那针对这笔分录应该怎么做呢
借银行存款 贷预收账款,还是你收到的这一个,你要退回的不用做,你什么时间退回,借预收账款在银行放款再退给他。
那这预收账款不平呀,当月算出来需要抵扣到下月的不用做吗
不平很正常的,那在贷方有余额,不就是提前收了人家的钱,这个可以有余额的。
好的,谢谢,老师 有些线下版的财务软件 上面的过账是什么意思呀
过账指的是编制会计的分录以后,再把经济的业务记录到账户上的这个过程。
假如不过账的话是不是经济业务记录不到账户上去呢,那像报表是不是就读取不到这个数据呀
对的是的,是这个意思。
老师 学堂有关于金蝶KIS云.专业版财务软件的讲解操作吗
你好,你在实操里面搜一下的有软件,但是我不清楚有没有你这个。