你收到钱的时候,借银行存款,贷预收账款,挂着这个就可以的,对方没了消费,不用做收入,如果对方消费了之后,你再借于收预收账款, 贷提供服务收入。
老师,我们这边是新型集体办公办幼儿园,我们想送一些年货给所有教职工过年(比如油米、糖果等),请问我们应该怎么做呢,应该入什么科目呢,有没有规定不能超过多少钱呢。 因为我刚接触财务的东西,而且又是幼儿园的财务,所以不太懂。 这种的话是不是一般都是由工会账户出的呢?因为我来的这个幼儿园刚成立一年,期间又变了法人,所以工会的账户到现在都还没有办理成功。现在能不能在幼儿园的公账出这笔钱,然后说明是工会的支出,到时候工会账户办理成功后再做处理呢。或者要怎么处理
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢
@郭老师 我们幼儿园收了学费后,会有两种情况,一种是幼儿本个月或者某个时间段没有来,那针对这种我们会有两种情况处理:一是退费,二是抵扣后面的学费,那这个账应该怎么做呢,前期收到学费时是计入的提供服务收入
老师 幼儿园的,比如4月学生200人,每人学费800元,应收160000元,实收150000元,原因是3月结束后有部分学生有请假,请假的这种情况学费退费分为两种,一种是从4月学费里面少交直接抵扣4000,另外一部分这生要求退费,就要实际退到家长账户上6000,那么我这个退费率应该如何核算呢,是按实收进来的钱算还是应收进来的钱算
为什么选未交而不选应交……有什么区别?什么情况下用应交?
请问一下我今年出口收入里面有一笔出口报关单hs编码是0税率,所以这笔出口收入开了13点普票,那我填写企业所得税的时候自营出口收入里面需不需要填写我这笔出口按内销征税的收入
印花税只是按不含税的开票金额交的,有问题么
个体户核定征收没有备案会计制度需要报送财务报表吗?
老师您好 ,在小规模纳税人季报,在填报财务报表时,利润表的,本期金额和上期金额分别怎么取值啊?
装修公司,小规模,业务员提成,是不是可以单独弄一个表格,不要做到工资里,这个提成是不是计入销售费用就行,老师们
请问生产领用材料必须和结转生产成本金额一致吗?
老师,五月份我有个5500的电动车,内账入固定资产了,外账做管理费用了,现在要内外一套账如果直接调整五月内账,后面的成本核算就都跟着变了,我该怎么调账?
小规模公司,出售自己的固定资产,申报增值税报表时,是填写7.8行,还是直接填写1.3行
公司付纠纷款怎么交税
主要是收到钱的时候全部做了收入,因为不知道一 些幼儿后面是些什么情况,有的小孩后面会因生病了,或者其他原因了,一段 时间来上不课,所以不知道怎么做清楚些,退费嘛就是很明显的冲收入就行,抵扣的这种怎么做清晰呢
你是按月收费的吗?你收到钱先别做收入,你月底的时候再做收入,而且如果人家是不是有没上完的。
有些是按学期收费的,他抵的有可能不是这一个月的
你更应该挂预收账款,借银行存款,贷预收账款,然后你按月再确认收入,你不要收到了钱就确认收入。
我们当月还有一张退费表,里面有退到对方银行的账户,也有留抵下个月的,那针对这笔分录应该怎么做呢
借银行存款 贷预收账款,还是你收到的这一个,你要退回的不用做,你什么时间退回,借预收账款在银行放款再退给他。
那这预收账款不平呀,当月算出来需要抵扣到下月的不用做吗
不平很正常的,那在贷方有余额,不就是提前收了人家的钱,这个可以有余额的。
好的,谢谢,老师 有些线下版的财务软件 上面的过账是什么意思呀
过账指的是编制会计的分录以后,再把经济的业务记录到账户上的这个过程。
假如不过账的话是不是经济业务记录不到账户上去呢,那像报表是不是就读取不到这个数据呀
对的是的,是这个意思。
老师 学堂有关于金蝶KIS云.专业版财务软件的讲解操作吗
你好,你在实操里面搜一下的有软件,但是我不清楚有没有你这个。