你好; 1. 这个是出口 研发开发服务;这个是 免税的 ; ;你们是与个人发生的业务吗

老师,请问一下一个人两个月的工资9900然后就在这个月申报个税,不是超过5000要扣税嘛,怎么没有抵扣,这是什么原因,是软件出了什么问题嘛,还是什么原因?还有就是有一个5475的,每次超了都要扣,这次怎么没发生扣税呢,是不是累计扣除数发生了变化呢?直接就报成功了,对的没
我们开出的都是设备的发票,设备发票的进货发票都是购买软件的发票,现在使用购软件的增值税抵 开出设备费的 销项税 这个税务风险很高。 请问老师这个问题怎么避免,这个月会影响嘛,如果下月开进来设备的发票,是不是就不影响这个月这样抵扣了。
请问老师,内地与台湾软件开发业务,跨境要扣税?软体开发如果不是套装软件,就会有扣缴问题,要扣缴20%扣缴税款?前三笔开发都么有这个20%的税,请问这个什么时候有这个税?
请问老师,有了解跨境软件开发服务税费政策的吗?我司向台湾提供软件开发服务,台湾公司说如果我司提供的不是套装软件,台湾付款给我司的时候要扣20%的什么税?两家公司的交易,不是个人交易。
请问老师,我司向台湾提供软件开发服务,有收入,台湾业务属于跨境交易,那边必须要代扣代缴企业所得税吗?我司是国内小微企业,那边扣企业所得税不划算。
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
台湾公司汇款到我司,说有20%的 税,这个是什么情况有这个税?
你好 ; 个人的话 会有20%个税的
我司提供软件开发服务给台湾公司
你好; 如果是公司之间的话 是没有个税 的
公司,不是个人,不是个税,是他们汇款到我司的时候扣的税,要符合开发软件是套装等,老师你遇到过这个问题吗
我没有咨询个税
你好1; 这个公司之间; 没有个税的; 你找对方问下;正常来说是增值税和企业所得税的
你看我第一个问题好吗
台湾汇款到我司,跨境要扣20%的税,是要看软件是否为套装软件
你好; 1. 这个出口研发服务和开发服务;这个是免增值税的; 你增值税免了。附加税也是免税的;如果要征收 也是所得税部分的 ;
如果不是套裝軟體,就會有扣繳問題,所以請跟前端確認是怎樣的軟體, 另外要扣繳20%扣繳稅款
我是要咨询跨境,套装软件和非套装软件,汇款时会涉及20%的税,你回答我的那些税是内地的,现在是跨境交易,第一次听说这20%的税,也不知道啥税
你好 ; 跨境交易的话; 看当地地方是否有扣缴的 比例要求; 国内这边是 增值税 和附加税免的 ; 你有利润才缴纳所得税的;
前面有过3次跨境交易了,没有扣这个20%的税,现在这次那么财务提示,我就是想确认套装软件不会涉及,非套装软件会交这20%是什么税?
你好; 那你问下对方;正常来说的话;除非地方有要求扣除税费 ; 正常不会扣的 ; 你找对方 那边问下 当地的台湾的政策才行的