你好; 1. 这个是出口 研发开发服务;这个是 免税的 ; ;你们是与个人发生的业务吗

老师,请问一下一个人两个月的工资9900然后就在这个月申报个税,不是超过5000要扣税嘛,怎么没有抵扣,这是什么原因,是软件出了什么问题嘛,还是什么原因?还有就是有一个5475的,每次超了都要扣,这次怎么没发生扣税呢,是不是累计扣除数发生了变化呢?直接就报成功了,对的没
老师好,请问找个人安装软件,发票金额3万,我方在代扣代缴个税时按含税金额3万申报劳务报酬,还是不含税金额29702.97申报劳务报酬?还有这3万是代扣完个税后的金额,需要合同标明是税后金额3万吗?我们把3万直接付给对方,明年汇算由我方退回这笔代扣的个税。
我们开出的都是设备的发票,设备发票的进货发票都是购买软件的发票,现在使用购软件的增值税抵 开出设备费的 销项税 这个税务风险很高。 请问老师这个问题怎么避免,这个月会影响嘛,如果下月开进来设备的发票,是不是就不影响这个月这样抵扣了。
请问老师,内地与台湾软件开发业务,跨境要扣税?软体开发如果不是套装软件,就会有扣缴问题,要扣缴20%扣缴税款?前三笔开发都么有这个20%的税,请问这个什么时候有这个税?
请问老师,有了解跨境软件开发服务税费政策的吗?我司向台湾提供软件开发服务,台湾公司说如果我司提供的不是套装软件,台湾付款给我司的时候要扣20%的什么税?两家公司的交易,不是个人交易。
请问:50岁了,中级会计师,目前在私人企业做账,想进一步发展,下一步往哪方向发展,感到好不容易考个证书,过这样日子不干心,有点迷惑?
老师,养殖合作社销售毛鸭,企业所得税有什么优惠政策
老师你好,你看我在填写企业所得税申报表职工薪酬这块是这样的提示,个税申报系统今年申报了1-9月份的工资,做账系统发放的是去年12月份到今年八月份的工资,这该怎么办,还是计提和发放填写一致数据呢?
老师,去了一家新公司,老板让調一下十年的乱账,应该给调吗
我公司向蒙古公司提供技术服务,合同价款包含代扣代缴蒙古10%增值税,现蒙古已开票,已交税1万,剩余款项已回款,我公司应如何做账,收入按税率10个点还是国内技术服务费6个点?
老师好,这个问题如何撤销?
我公司为建沥青站向A公司贷款420万,A公司直接将420万放款给建设单位。现沥青站建设完工,我方已连续两个月还款A公司13万/月,连本带息还有442万未付,这个分录该怎么做呢
老师公司收到代垫的运费,这个运费发票开给销售方,还是购买方啊
第三季度企业所得税申报新增的应付职工薪酬和个税申报系统金额不一致可以申报通过吗
请问老师,企业社保有没有计提,如果没计提,可以补交计提吗?需要不需要计提
台湾公司汇款到我司,说有20%的 税,这个是什么情况有这个税?
你好 ; 个人的话 会有20%个税的
我司提供软件开发服务给台湾公司
你好; 如果是公司之间的话 是没有个税 的
公司,不是个人,不是个税,是他们汇款到我司的时候扣的税,要符合开发软件是套装等,老师你遇到过这个问题吗
我没有咨询个税
你好1; 这个公司之间; 没有个税的; 你找对方问下;正常来说是增值税和企业所得税的
你看我第一个问题好吗
台湾汇款到我司,跨境要扣20%的税,是要看软件是否为套装软件
你好; 1. 这个出口研发服务和开发服务;这个是免增值税的; 你增值税免了。附加税也是免税的;如果要征收 也是所得税部分的 ;
如果不是套裝軟體,就會有扣繳問題,所以請跟前端確認是怎樣的軟體, 另外要扣繳20%扣繳稅款
我是要咨询跨境,套装软件和非套装软件,汇款时会涉及20%的税,你回答我的那些税是内地的,现在是跨境交易,第一次听说这20%的税,也不知道啥税
你好 ; 跨境交易的话; 看当地地方是否有扣缴的 比例要求; 国内这边是 增值税 和附加税免的 ; 你有利润才缴纳所得税的;
前面有过3次跨境交易了,没有扣这个20%的税,现在这次那么财务提示,我就是想确认套装软件不会涉及,非套装软件会交这20%是什么税?
你好; 那你问下对方;正常来说的话;除非地方有要求扣除税费 ; 正常不会扣的 ; 你找对方 那边问下 当地的台湾的政策才行的