借以前年度损益调整 贷应交税费、房产税, 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整, 借应交税费、房产税,贷银行
补缴前年房产税该怎么做账务处理 该怎么写分录呢
补交以前年度的房产税及土地税的会计分录应该怎么做?
补缴以前年度的企业所得税应该怎么账务处理?
老师好,补计提23年度房产税怎么做账务处理?还有补做23年度租金收入怎么做账务处理呢?
跟房东签的是不含税合同,不提供房租发票,那这部分该如何入账?税务能否扣除呢?不能扣的话应该怎么处理呢? 如果开具要补税的话怎么处理呢?分录如何入账呢?可以税前扣吗?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
老师您好,问一道题 某卷烟厂为增值税一般纳税人,今年8月收购烟叶500公斤,实际支付总价款65万元,已开据收购发票,,那卷烟厂自行缴纳的烟叶税是不是应该是65*(1+10%)是不是要考虑固定补贴率10%
抖音来客,9月补贴52元我们已经做无票收入了,10月让我们开票,那10月开出去票,我怎么做账务处理。
老师,抖音来客,抖音给我们补贴52元,我们已经做到9月账里了,10月让我们开票,那开出去票我们怎么做账,9月已经做无票收入了
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
纳税人将以征税的车辆购置税退回厂家的话,每满一年扣10%,如果没满一年的话怎么办?5个月 和 7个月,怎么规定
资产负债表的货币资金期初数是81507,货币资金期末数是-107915。存货是23915.13。请问负债和所有者权益的期初数和期末数要怎么填写?
公司的一般户可以用于日常收支,工资,缴纳税费吗?
老师,请问下: ①我们收款10000,开票甲方6%给我们税补10000*0.06=600。销=100600; 我们付给下游9000,开票要收9%(6%专票),进=9000*1.09=9810 ②第一种:款项和税补单独分月两笔打款和开票 第二种:一次性含税补打款、开票 这两种有区别?加上利润应交税金部分扣除后我们实际上利润率呢
老师,我的公司给员工缴了社保,那工人的工资估计超过多少钱需要交个税啊
有滞纳金怎么处理
借营业外支出,滞纳金贷银行存款。