同学你好,其次,换新设备,每年增加的现金流量金额=49-38=11万元,旧设备每年的折旧额=(42-2)/10=4万元,新设备每年的折旧额=(52-3)/8=6.125万元,折旧影响每年少缴纳的企业所得税=(6.125-4)*25%=0.531万元。两项合计每年增加的现金流量金额=11.531万元。

某公司于两年前购置一台价值为52000元的机床,目前尚可使用3年,采用直线法折旧,使用期满有残值2000元。现有同类更先进的机床售价45000元,使用期限为3年,期满有残值3000元,折旧采用直线法。使用新机床可使每年销售收入及付现成本比继续使用旧机床分别增加32000元和19200元。目前旧机床变现收入16000元。假设贴现率为12%,所得税率为25%。要求作出更新与否的决策。(P/A,12%,2)=1.6901;(P/F,12%,3)=0.7118(算出答案)
某公司考虑用一台新的、效率更高的设备来代替1日设备。旧设备原购置成本为40000元,已经使用5年估计还可以使用5年,已提折1日20000元,假定使用期满后无残值。,如果现在将设备出售可得价款10000元,使用该设备每年可获得收入50000元,每年的付现成本为30000元。该公司现准备用一台新设备来代替原有的旧设备。,新设备的购置成本为60000元,估计可使用5年,期满有残值10000元,直线法计提折旧。,使用新设备后,每年收入可达80000元,每年付现成本为40000元。假设该公司的资金成本为10%所得税率为30%。试做出该公司是继续使用旧设备还是对其进行更新的决策。
北方公司考虑用一台新的、效率高的设备来代替旧设备,以减少成本,增加收益。旧设备原购置成本为40000元,已使用5年,估计还可使用5年,已计提折旧20000元,假定使用期满后无残值,如果现在销售可得价款20000元,使用该设备每年可获收入50000元,每年的付现成本为30000元。该公司现准备用一台新设备来代替原有旧设备,新设备的购置成本为60000元,估计可使用5年,期满有残值10000元,使用新设备后,每年收入可达80000元,每年付现成本为40000元。经分析公司的资本成本为10%,适用所得税率为25%,新旧设备均采用直线法计提折旧。要求:作出该公司是否更新的决策。
某公司考虑用一台新的、效率更高的设备来代替旧设备,以减少成本,增加收益。旧设备原购入成本为40000元,已使用5年,估计还可使用5年,已提折旧20000元假设使用期满后无残值,如果现在销售可得价款10000元,使用该设备每年可获收入50000元,每年的付现成本为30000元。该公司现准备用一台新设备来代替原有的旧设备,新设备的购置成本为60000元,估计可使用5年,期满有残值10000元,使用新设备后,每年可获收入80000元,每年的付现成本为40000元。假设该公司的资本成本为10%,所得税率为40%,新、旧设备均用直线折旧法计提折旧。试作出是继续使用旧设备还是对其进行更新的决策。 财务管理
二、某公司于一年前购置机床一台,原价35000元,估计尚可使用10年,将来使用期满有残值2000元.最近有一推销商向该公司推销一种以电脑控制的新型机床,售价50000元。若购进后,可使该厂的每年销售总收入增加15000元;而每年的变动成本也将增加5800元。该项新型机床的使用寿命为10年,期末有残值2000元。假定目前该公司原有的机床的账面价值为32000元(已提折旧3000元),如旧机床立即出售,可得价款10000元。同时该公司认为采用新型机床有相当风险,故其资金或本定得较高,为18%。设该企业的所得税税率25%。根据上述资料,对该项售旧换新的方案是否可行作出评价。
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?