您好,同学,是这样子的
经营范围只有:机械设备租赁。那么开票的时候,可以开具税收分类编码是*建筑服务*工程服务-机械租赁 吗?还是只能开具:*经营租赁*挖掘机租赁费 ?
老师:公司行业归属租赁,经营范围有设备租赁,租赁服务,劳务服务。目前业务是提供泵车给建筑工地提供设备租赁及租赁设备的相关司机和操作员服务。我可以开具9%增值税发票建筑服务*泵送费吗?
老师,带人工的设备租赁服务是不是9个点,开票选择经营范围里边是属于建筑服务,工程服务里边的租赁服务吗
带人工的机械设备租赁是9个点吧 开票的时候大类是选择建筑服务,工程服务里边的租赁服务是吧
老师,我们经营范围里有租赁服务,办公设备租赁服务,我们属于服务业,开票都是6个点的专票,今天收到一张会展服务_展会服务的进项票,也是6个点,这样符合规定,可以用吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,那我们公司营业范围里边有建设工程施工可以开具是吧
您好,同学,是可以开具的