好,首先这种情况入库的金额是错的,先要把这一步更正正确了。就是咱们的成本。

老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
老师,请问我们是汽车销售公司,购入车开进来的是专票,我们自己要落户成公司的就开成了自己公司的名字,也就是进项销项都是自己,购入时专票金额10万,自己开给自己就是12万,那这怎么做账?
老师,别人从网上采购了2盒医疗配件,是她自己网购付款,采购发票开的是104,抬头开的是我们公司的,也入了我们公司的库,但是入库时,入库金额是0,销售出去后,销售发票是132。那这104我怎么入账呢?
老师,外面的个人采购了一批货物,没从公账上转款,但入了公司的库,销售出去是公司开的发票,回款也是回到公司账户上。那入库时,我该怎么做分录呢?销售出去的就正常主营业务收入,应交税费即可。
老师:早上好!我们公司是口腔行业的,刚开业,3月份就涉及采购了,采购是统一由后勤采购的,他那边每个月入库及出库,钱还没有付,发票也还没有得,我刚来公司上班,现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库,出库表来做主营业务成本,采购那边给我一份简单的应付账款表,现在我要什么核对他的应付账款对不对,具体还欠供应商多少钱,以后的话怎样子管理应付账款,还是每个月底跟他拿数还是?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
怎么更正呢
因为人家是过票的,没从公司走账
这104怎么入账?
从公司走账是什么意思呢?这种情况发票开给了公司,就属于公司业务,应该按照发票金额入库。正常销售132,成本就是104。
就是别人利用公司的明目做自己的业务
这种情况的话,通过公司来走业务。只能看做公司自有业务。反应
我的意思是入库系统本应该入104,但入的是0。但发票是104,我也做账了,也结转了成本,那这样的话,入库系统和实际结转不就是相差104吗
是的,是的,这样的话就相差104了,那是因为入库的金额是错的导致的。想做正确了,入库金额必须是104。
这才是一个正确的账务处理,要不然肯定是会有差异的。