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老师:早上好!我们公司是口腔行业的,刚开业,3月份就涉及采购了,采购是统一由后勤采购的,他那边每个月入库及出库,钱还没有付,发票也还没有得,我刚来公司上班,现在做账我是按他每个月的入库表来暂估入库,出库表来做主营业务成本,采购那边给我一份简单的应付账款表,现在我要什么核对他的应付账款对不对,具体还欠供应商多少钱,以后的话怎样子管理应付账款,还是每个月底跟他拿数还是?

2023-06-05 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 11:13

同学你好 按照明细核对就可以

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快账用户9235 追问 2023-06-05 11:19

他没有做有明细表,货到了,统一入库,我就是按照他每个月的入库表核对是吗?他那边的供应商随货单我这边需要保存一份吗?但是3-4月份的数他自己都乱了,啥对?

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齐红老师 解答 2023-06-05 11:24

那就按照入库单来核对

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快账用户9235 追问 2023-06-05 11:35

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-06-05 11:44

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 按照明细核对就可以
2023-06-05
你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
你好,建议可以用预付账款这个科目,这样区分更直观。 发票没有到,你可以暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 这样你后面看明细账就能知道了
2022-04-16
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
按 360 元入库更合适。实际支付 360 元,应按实际支出记录,以体现真实资金流动和财务状况,保持账实相符,且无需在费用里单独减 40 元。
2025-04-08
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