你好 发票没有到 你做了成本都属于暂估 或者货物到了 发票没到,暂估入库

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
什么算暂估成本,是说比如我按照比例结转成本 这个算暂估成本吗,还是只是说我采购货物的发票没有到算暂估成本尼?还是说我库存没有货销售,我先暂估来货入库?
请问,什么情况下需要暂估?我们外账是代账公司做的,他们不可能说先收了货,没发票才入暂估的。如果成本票不够,可以用暂估来入销售成本吗?等有票来了再冲?
老师你好,我公司当月已销售货物,但进货发票还没有收到,我暂估入账了,月末也结转成本了,如果下月收到发票比我暂估的少,那我不是多结转了成本,那这样的话账务怎么处理?谢谢!
老师,我们的业务是这样的,为了收预付款,我们开了销售发票,但是没有发货,能不能不暂估成本,不结转成本。应为一般的操作是开发票结转成本,如果还没收到进项发票,先暂估成本
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,员工没有建行工资卡,我对公账户是建行,他有邮政银行卡可以给他发工资吗?
老师,数据透视表的单价如何让它不求和?而且按行顺序排放
不良资产处置的账务处理怎么做
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
那我按照比例结转成本 但是我的发票都有算暂估吗
不算 你这个就是结转成本
按照比例结转跟实际的有差距违法吗
你好 虚增了成本 少缴了税款违法
那要按照实际的一单对应一单产品吗,那很多怎么办
那也没办法的 应该是根据产品来结转成本