你好,是这样子的,你在申请高新技术企业之前是要有这个人的项目。但是你如果作为高新技术企业之后,你下一次不准备再申请了,就可以不用再做研发。

老师,我问下年报利润表上的研发费用和所得税汇算加计扣除研发费必须相等吗?如果不想等需要所得税调减吗?为什么专管员非说要相等,不想等就要调减,可是这二个金额不可能相等啊?除非我自己做的研发费和审计的金额没有出入,我说的对吗?
请问老师,单位A研发项目2021有研发费用支出15万,但是财务主管给我一张表,提示A项目不申报什么意思?请问2021年企业所得税汇算清缴时我已经把A项目作为研发加计扣除了。请问还需要重新覆盖申报吗?
老师,高薪企业2022年没有RD项目,但财务报表要体现有研发费用,汇算无法披露研发费用,这么申报2022年的汇算可以吗?税管员会问为什么不做加计扣除应该要怎么说?
老师,我们2022年拿了高新补助,汇算清缴的时候做研发费用加计扣除专项审计报告,和不做有什么区别吗,如果没做对我们企业会有什么影响吗?会不会把这个高新补助拿回去,还是会怎么样
老师,公司在2022年认定为科技型中小企业,2023年没有评定科小,在报2022年汇算清缴的时候,税务认定不符合科技型中小企业,可是会计科目都是管理费用-研发费用,这个怎么办?要调账么?可以不用管么?
高新企业,研发费用,人员工资除外,其他的需要都有发票吗?
老师:电子税务局添加办税员和开票员,需要先做实名认证吗?还是法人登入电子税务局直接添加就可以了
老师,小规模取得专票,然后升级了一般纳税人后,在小规模纳税人取得的专票,能不能抵扣增值税?
第一次做生产企业财务,老板提到,从车间仓库着手,如何控制成本,控制毛利,完全不懂,需要出个方案,
1. 生产瑜伽垫,浴缸垫的企业,工资按计件算,白班工资系数*0.9,晚班工资系数*1.1,(另外还有很多临时工不算工资系数),现在需要工资与产品品质挂钩,应该怎样规定合理呢
一般纳税人,业务是代理国际运输业务,开票都是国际运输类,税率是0,如果收到进项专票,这样子只能用不含税金额做成本,进项税如何操作?
老师 我公司没有车大量加油发票,可以跟员工签每个月租金800元的租车协议吗?这样租金-800是零没有个人财产租赁所得税 需要交增值税吗
其他应收和其他应付能对冲调账吗
收到预收款给客户开了发票,纳税申报正常报收入和销项税,那会计怎么做分录。货物的6月才发货。会计上不能确认收入,那账上收入和税务局收入就不一样了
不能抵扣的进项税 税务系统怎么处理(,账务又怎么处理
老师你好,我们企业已经申请成为高薪企业的了,财务报表有体现出研发费用,但现在要出汇算不披露不享受加计扣除,税务局会不会不给通过,我应该如何应对税务局问的为什么?
你好,你实际上是因为什么呢?
老板说不做
你好,那你这样子的话,就把财报上改一下。 老师也没有办法去解释的。
好的,谢谢老师的建议
你好,不用客气的了。