你好,借,库存商品暂估贷,应付账款。 借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借,主营业务成本,贷,库存商品暂估。

货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
购买易耗品,已付款货物已到,票未到,, 已付款,货物未到,票已到,都是做暂估? 会计分录分别怎么做呢? 新增暂估科目应该增加到那里呢
购买原材料,货款用银行存款已支付,发票未收到,做暂估的分录?麻烦老师写下
老师,货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录,且当月货物已销售出去,这样怎么结转销售成本
购买的配件,货已到发票未到,款未付,已销售出去,暂估这配件分录怎么写?
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
暂估是不含税价对吗?
你好,暂估按含税价就可以了。
为何不是不含税价
你好这么说吧,因为本身这个就是占股就不就不是实际的。可以多赞助一点,也可以少占顾一点,又何必纠结,于是含税还是不含税的,反正都是不对的。
好的,那配件有好多个,暂估数量写一批,金额写总金额吧?
你好,可以的,可以这样子。
借库存商品,贷应付账款暂估对吧?你写的是库存商品暂估
你好是的。这都一样的,嗯,如果按标准的做法是应该借库存商品暂估贷,应付账款暂估,因为你这个借贷方金额都是一样的嘛。一个暂估对了,另一个肯定也是暂估的。
谢谢老师,还有发票到了怎么写分录?
你好,发票到了,你把上面暂估的分录红冲,然后按正确的金额再做一遍。
那发票没到,申报税就要纳税调增吗?
你好,汇算清缴,如果还没有到就要先调整。