你好,借,库存商品暂估贷,应付账款。 借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借,主营业务成本,贷,库存商品暂估。

老师,货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录,且当月货物已销售出去,这样怎么结转销售成本
购买金蝶软件一年3万,已付款未收到发票怎么做会计分录
购买的配件,货已到发票未到,款未付,已销售出去,暂估这配件分录怎么写?
购买原材料,货已到,款已付,发票未到,要怎么出分录呢,次月收到票又该怎么出分录呢
老师,有没有购入已付款未收到票,或者已收到票;销售已发货未收款,或者已发货已收款开票,这一类整理好的分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
暂估是不含税价对吗?
你好,暂估按含税价就可以了。
为何不是不含税价
你好这么说吧,因为本身这个就是占股就不就不是实际的。可以多赞助一点,也可以少占顾一点,又何必纠结,于是含税还是不含税的,反正都是不对的。
好的,那配件有好多个,暂估数量写一批,金额写总金额吧?
你好,可以的,可以这样子。
借库存商品,贷应付账款暂估对吧?你写的是库存商品暂估
你好是的。这都一样的,嗯,如果按标准的做法是应该借库存商品暂估贷,应付账款暂估,因为你这个借贷方金额都是一样的嘛。一个暂估对了,另一个肯定也是暂估的。
谢谢老师,还有发票到了怎么写分录?
你好,发票到了,你把上面暂估的分录红冲,然后按正确的金额再做一遍。
那发票没到,申报税就要纳税调增吗?
你好,汇算清缴,如果还没有到就要先调整。