你好,借,库存商品暂估贷,应付账款。 借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 借,主营业务成本,贷,库存商品暂估。

老师,货已到,款已付,发票未到,怎么做会计分录,且当月货物已销售出去,这样怎么结转销售成本
购买金蝶软件一年3万,已付款未收到发票怎么做会计分录
购买的配件,货已到发票未到,款未付,已销售出去,暂估这配件分录怎么写?
购买原材料,货已到,款已付,发票未到,要怎么出分录呢,次月收到票又该怎么出分录呢
老师,有没有购入已付款未收到票,或者已收到票;销售已发货未收款,或者已发货已收款开票,这一类整理好的分录
请问有煤炭加工,存储,销售方面的课程吗
请问有供应链管理公司方面的课程吗
老师好有个人所得税税率表吗?月度
老师好,我们公司2024年开了一张发票,现在对方说让我们红冲再开一张,然后合同验收是在2025年9月,正常情况下,这张发票需要红冲么?还是对方要求红冲就可以红冲?
购买方是法定代表人的发票,可以入账吗
个人经营所得税C表填写时,汇总地怎么选
劳务公司有啥办法可以避免所得税 找人工发工资可以吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
老师你好,银行报表如何调,有课程吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
暂估是不含税价对吗?
你好,暂估按含税价就可以了。
为何不是不含税价
你好这么说吧,因为本身这个就是占股就不就不是实际的。可以多赞助一点,也可以少占顾一点,又何必纠结,于是含税还是不含税的,反正都是不对的。
好的,那配件有好多个,暂估数量写一批,金额写总金额吧?
你好,可以的,可以这样子。
借库存商品,贷应付账款暂估对吧?你写的是库存商品暂估
你好是的。这都一样的,嗯,如果按标准的做法是应该借库存商品暂估贷,应付账款暂估,因为你这个借贷方金额都是一样的嘛。一个暂估对了,另一个肯定也是暂估的。
谢谢老师,还有发票到了怎么写分录?
你好,发票到了,你把上面暂估的分录红冲,然后按正确的金额再做一遍。
那发票没到,申报税就要纳税调增吗?
你好,汇算清缴,如果还没有到就要先调整。