指导费用结转到生产成本就可以的,你的生产成本还结转了主营业务成本吗?
老师好,我们是订单式设备生产,以前当月制造费用和直接人工全部在完工产品之间进行分配,有时一个月就做一台设备,这样分配的结果单位成本很不稳定,且相差很多,现在想用标准工时,这样直接人工的和制造费用肯定会有很大的余额,甚至到年底都处理不完,而且还没有在产品,请教老师如果按照新方法hesuan,结转不完的成本,我怎么处理合适?有没有相关规定?
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
郭老师接!新公司前期亏损,二月没有收入就没有结转制造费用这些,三月有生产,就把二月的制造费用结转了,并且收入还没有成本多,我就按照这样报财务报表给老板吗!谢谢
公司主营是二手机械设备翻新加工再出售业务,以及提供维修服务,现在公司成立有4个月了,但还未接到业务,没有收入,但有期间费用发生,如:生产厂房租金,生产工人工资,用于生产设备的折旧费,目前这些费用,是计入制造费用再结转到生产成本,还是入管理费用?
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增值税有加计抵减政策吗?分别有哪些是怎么规定的这个?
有限合伙人与普通合伙人在入伙后与有限合伙人与普通合伙人入伙后转变承担的责任划分,能解释一下吗
这道题答案不对吧?农产品加工成13%的产品,不应该扣除率在10%吗?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起缴纳房产税了,平时就零申报,现在税局说有一个税源中间有一两个月没有申报,因为当时有别的房产税源有数据申报,没有数据的我就没有勾选零申报,现在还能有方法更正吗?也和税局说了是收到季度的就全部一次交了,没有漏税
如果前任财务没有交接怎么处理
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农产品,这是一家一般纳税人,是销售水果,一年销售额在100多万! 平时购买货是从农户人手上进货的,直接从公司账户转给农户的个人卡上,导致账户上公转私有很多人! 农户人又不能开票给公司入账,要怎么做才合规合理,农户人开出的收据给公司可以做账吗?
老师,资料一是2个履约义务,资料2是1个履约义务,资料3是1个履约义务,对吗
老师,最新购置税政策,新能源交么
制造费用结转到生产成本就可以。
结转了,因为是一些折旧和以前的车间费用,二月都没转,所以三月该转了吧,因为下月还会有费用啊
你能反结账修改一下吗?没有收入,只有成本不合理。
收入是有,就是少
因为二月份已经没有结转制造费用了,三月份那些到四月还是会发生额
能修改就修改,不修改就在这个月做,反正是你这个报表收入,收入小于成本,一看就是不专业。
哈哈!问题他就是有这莫多费用啊,那老师觉得应该怎么结转比较好呢,就按照不超过收入来结转制造费用或者生产成本吗
我的建议是能反结账修改的,最好在当月反结账修改,你出来这个报表不好看。
我懂老师的意思,我现在就是把超过收入这部分的生产成本调一部分出来吗,让成本等于收入可以吗
看下你结转的这个成本和放的对不对,不对的都需要调整,最终结转到生产成本,如果你有完工入库的产品的话,做到库存商品就行,借库存商品,借主营业务成本负数,就做这一个。
老师没有啊,没有完工产品,现在就是这个状态,没做多少事,我制造费用结转的大部分是折旧和工资,你现在不转,到下个月越来越多,怎么办,还有我这是内账!
老师要是没有未完工产品,我该不该把生产成本都转到主营业务成本呢
那你就把它再做借生产成本,贷库存商品,在生产成本里面挂着。
越来越多,没有关系, 你单位开始生产了嘛,你车间开始生产了吗?
生产,但是一直没有什么起色 问题这样的话老板看这个报表有用吗,不是真实的
那你没有销售出去,这属于你单位的存货,属于半成品,你让他看到什么,让他看到亏损吗?你还没有销售出去,没形成收入,怎么知道是亏损的?以后形成了产品再销售出去的话,不就没有成本了?
生产成本要么就是不结转吧,没必要又做个借生产成本,贷库存商品吧,这样不是无缘无故减少的库存商品了
你不是结转了主营业务成本吗?那你不得红冲。
老师!那我应该怎么转,我已经反结帐了,把主营业务成本转到库存商品,再库存商品转到生产成本吗, 关键把哪些留下呢,工资吗还是折旧,材料我是按照配比转的,因为现在生产和仓库都没有准确数据!
所有的制造费用都结转到生产成本里面,你说的礼物是礼物哪一个?
说的留是留哪一个的?
你没有完工的产品,库存商品一点没有。
是的,没有!就代加工了一点全部发货了,然后就是组装一点也发货了
那你直接把结转库存商品还有结转主营业务成本的分录删除不就可以了?