你好这个你进入工程施工合同成本,人工费带应付账款。

我们是建筑公司。防水,水电直接建筑公司发工资,吊塔,钢筋组,泥工组承包给劳务公司,可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔,钢筋组人员工资.我做账,收到款:借:银行存款,贷:其他应付款,计提:合同履约成本。贷:应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,最后做 借:其他应付款,贷:银行存款。合适吗?
@思羽老师 我们是建筑公司。防水,水电直接建筑公司发工资,吊塔,钢筋组,泥工组承包给劳务公司,可是劳务公司个人把钱转过建筑公司里给发吊塔,钢筋组人员工资.我做账,收到款:借:银行存款,贷:其他应付款,计提:合同履约成本。贷:应付职工薪酬 ,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,最后做 借:其他应付款,贷:银行存款。
请问老师,建筑工程企业,销建筑劳务费400万,其中210万已银行到账,还余190万,由客户直接发放劳务工人工资。记借应收账款400万,贷主营业务收入400万。收到210万款项的时候记借银行存款210万,贷应收账款210万。还余190万借记工程施工190万,贷应收账款190万,接下来工程施工是不是要转入主营业务成本,借记主营业务成本190万,贷记工程施工190万。这样操作流程对吗?
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
建筑公司,本月支付临时工工资,计提时记到借方工程施工--劳务费,贷方应付工资,发放时借方应付工资,贷方银行存款,问题是这个工程施工劳务费是要结转到成本里的吧,什么时候结转呢
老师您好 我25年出现税收滞纳金,26年交了,我报25年报的时候需要调增吗,还是26调
老师你好,电子税务局平台里面有个税收优惠政策红利账单是什么意思?红利账单是2025年1月到2025年12月累计享受各类税费减免及退税8200元。
公司职工人数不超30人也交了残保金是什么原因
请教一下职工残保金怎么计算
把公司员工2025年9月的工资误申报了2次,现在员工在做汇算清缴的时候提出来,这种情况公司能做更正吗?需要去税局现场还是还有网上更正?
老师你好,我想问一下我们公司有招聘送货司机,他们的工资是按月结算一次,有全勤奖,也要打卡,是根据送货的货值来核算工资的,他们自带车,每天出勤5个小时以上。送完货后有些人在外面还有其他工作。请问这算兼职吗
老师个体户比如美团收入数据是什么时候给推送到税务局里,是在会计那个季度申报完,还是比如说4月不是20号申报,这个数据推送是在什么时候呀
一般纳税人,代收停车费,停车费产权人是业主的,这样子需要申报那些税种
老师,科小需要提供研发费用辅助帐么?需要做研发费用明细账底稿么?
老师好,公司之前认缴的注册资本3500万,实缴0,现在变更股东,个人股权转让所得可以是0吗?需要缴纳印花税吗?缴纳印花税的话,计税基数是多少?是注册资本金额吗?还是不用交,因为实收资本为0
然后等确认成本的是在结转到主营业务成本么
你好!是的,就是这样