你好!麻烦你稍等一下

请问老师,我是小规模纳税人 我申报增值税的时候,附列资料一的时候出现这个情况 应该怎么填写呢?因为我的实际营业收入比金税盘的开票数多,平台里就显示我开票金额 我这部分未开票收入合计进去就出现这个情况了,请教一下老师我该怎么办填?
请问一下什么情况下出纳推送了现金收款记录,开始应收模块里不同步呢?一个都没有显示,问出纳说是推送了数据,金蝶KIS版本
麻烦会的老师解答一下!我的问题是KIS金蝶旗舰版出纳录了收款单并且有推送,为什么不能同步到应收模块里供会计做账?要如何处理才可以推送成功使会计可以正常做账?非常感谢
为什么我在申报企业会计准则年报的时候,利润表和资产负债表都填了数据了,利润表里主营业务收入本月金额的数是填上年度一整年的收入嘛,填了之后还是显示橙色的,然后我确认了里面的数据没错之后,按申报,他弹出一个框出来说主营业务收入是上一年度的数据什么的,请确认是否正确,然后我都确认过了,数据没错,再按下一步的时候又弹出另外一个框,写着零申报或情况说明的,为什么表里有数据还弹出这个呢?
老师晚上好!现在公司要求做一盘内账!我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的!领导的要求是!零售的不管有没有开发票,只要是送货给对方,有了送货单,就要计入应收账款!项目只要有了合同就要确认应收账款!如果最后合同金额有变再调整!想问一下!如果是这个思路!例如我1月份送了100元货给A公司,其实!我4月份才开票给A公司,账款暂时没有收到!另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的!3月份才开2万元的票!4月份收到2万元的项目款!后面说合同实际只有98000元!这样两种情况我要如何做账呢?我们准备用金蝶软件做!会计分录应该怎么写了!需要注意些什么呢?谢谢啦!
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
好的,就是很奇怪,KIS旗舰版,应收模块里的退款单就有同步,可是现金模块里的收款序时簿,出纳说做单以后有按正常推送,可是在应收模块里没有同步,因为是应收应付是受控科目,所以导致根本没有办法生成收款凭证
出纳管理模块中不能生成现金日记账和银行存款日记账。 原因一是在系统维护——账套选项——高级——出纳设置时,没有勾选“可以从凭证引入现金日记账”、“可以从凭证引入银行存款日记账”。 原因二是进行从凭证引人现金、银行存款日记账操作之前,没有在凭证录入窗口输人与现金、银行存款相关的记账凭证,且未经过审核、记账操作,因此无法生成日记账。所以在进行从凭证引入现金日记账、银行存款日记账操作之前,必须先进行功能参数设置。如果在同一会计期间重复多次执行从凭证引入现金、银行存款日记账的操作,对于已经存在的日记账记录,系统会给出 “已经存在对应日记账记录,是否覆盖?请确认” 的提示
不明白,我的问题是KIS金蝶旗舰版出纳录了收款单并且有推送,为什么不能同步到应收模块里供会计做账?要如何处理才可以推送成功使会计可以正常做账?请老师帮忙把步骤发一下,谢谢
好的,麻烦稍等一下
同学,你这种情况我没遇到过,不是非常准确的我们不能答!非常抱歉!我自己花钱在平台帮你重新提问一下!有人回了和你说! 友情提示你也可以咨询一下金蝶软件的顾问,会更清楚一些
别的老师也说这个应该是软件的本身的问题,很可能是后台数据没有同步,可叫客服远程看下哈! 祝你生活愉快!工作顺利!