咨询
Q

请问老师,我是小规模纳税人 我申报增值税的时候,附列资料一的时候出现这个情况 应该怎么填写呢?因为我的实际营业收入比金税盘的开票数多,平台里就显示我开票金额 我这部分未开票收入合计进去就出现这个情况了,请教一下老师我该怎么办填?

请问老师,我是小规模纳税人  我申报增值税的时候,附列资料一的时候出现这个情况  应该怎么填写呢?因为我的实际营业收入比金税盘的开票数多,平台里就显示我开票金额   我这部分未开票收入合计进去就出现这个情况了,请教一下老师我该怎么办填?
2023-04-15 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 16:14

16445.37是什么数据   这一行一般不需要填写的

头像
快账用户3858 追问 2023-04-15 18:44

这个是应交增值税

头像
齐红老师 解答 2023-04-15 19:00

不需要填写这一栏 删掉

头像
快账用户3858 追问 2023-04-15 19:02

删掉之后 最后的全申报就不让我成功了诶

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
16445.37是什么数据   这一行一般不需要填写的
2023-04-15
同学你好:提示是说你填的减免明细表的扣除金额比你实际能扣除的大哦
2023-04-15
同学你好 这个不用再调增交所得税了 固定资产清理的时候是相当于收入的
2023-05-23
同学你好 计入营业外就可以了
2022-10-19
您好 就写跟某某公司签订船舶销售合同金额本来多少 开具了发票金额多少 剩下发票没有额度的当月做了未开票收入申报 现在要把发票补开出去 所以现在未来票收入栏次要填负数冲销
2024-04-01
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×