同学,你好 账要根据一个自然月来做的,你结款日期不是一个自然月,这个会有差异的

为了月末提前结账,我司决定每月的26号至下个月的25号为公司的会计期间,相关的成本费用也按此期间核算。税务局是以每月30或者31号为一个会计期间,那么我们26号-31号之间发生的销售计入下个月份税务局是否认可,这样是否存在偷漏税?需要向国税局备案吗?
你好老师,我想问一下,我们是制造企业,我们每月在22号扎账开始结转成本,我们车间汇总工时进行分摊费用,那么工时汇总的时间节点比如汇总到22号,那么23-30号这个期间出的工时就不再这个月的成本里了。这种如何避免
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师好,供应商对账单是每月截止到25号,比如8月份:这个款有7月26号到8月25日总额5万,按照实际发生时间结转成本从8学1号到30号,这样怎么整啊
老师,企业清算所得税报申报表怎么填?
1月上期留抵税额789 12月应纳税额合计853请问申报应纳税额是是多少,经理说上期留抵的也要加上
老师想问问 ,公司承担的货损金额,入什么科目的好?
每个月会有暂估收入,但是没有开票,时间久了时间久了就是营收和增值税收入不一致,最好的解决方法是什么
你好,劳务派遣行业,员工在总公司签订劳动合同,但派去分公司工作,但社保申报和工资都在总公司申报,分公司是增值税独立申报的,开票时,这员工的工资和社保可以做扣除项吗
我方已经认证的发票需要红冲会产生哪些影响
老师好,请问滴滴打车能开专票吗,能抵扣进项税金吧
朴老师,企业是否签订集体合同是怎么回事啊
老师 现在老板说需要投资个代理30%控股,但是他又不想用现有公司去直接投,但是对方又想用我们的品牌,老板是想在注册个子公司再去投 这样的话 我们现在经营的主体就不会有法律风险这样行吗
小规模纳税人1个季度不超过30万免增值税,是指不含税收入不超过30万,还是指含税价超30万呢,如果二季度是开了不含税收入299900,税8997元,价税合计308897元,需要交增值税吗
那我应该怎么做?
同学,你好 你根据你的账单做,25-31的数据会有差异,比如银行差异的话,你需要用银行余额调节表,存货有差异,可以暂估
成本也不知道怎么算,因为我们公司是二道贩子,就是有人找我们买的话,我们才去别的平台下单再买来发货,但是品种太多了,相对来说不好匹配,这个有什么办法吗?
同学,你好 这个需要企业一对一匹配上的,这样才能算各自的成本
这有什么办法吗?怎么控制才能更清楚?也不得劲?
同学,你好 系统做账的话,可以根据品名来分 如果手工做账的话,需要企业自己区分
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利