齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,是的,主体延续,财务数据还得延续
那您做固定资产清理,处置不属于您的资产
但是我该怎么处理他原来的呢,都是虚的啊
那就按处置,做到账实相符
意思是我处置他账面上不属于我们的所有账吗?有什么禁忌吗?具体我该怎么处置啊,有明确的分录啥的吗?我需不需要让谁签字啥的
您好,是的,就是期初按对方提供的账面数据,不符合或者没有的部分做处置
让您企业负责人签字
好的,那我懂了,我处置的时候肯定有很多难题,我再来问您谢谢啦
您客气,非常荣幸能够给您支持,很可能涉及税费
处置固定资产的会计分录
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董孝彬老师,刚才的问题还有不明白的地方
老师,如果未分配利润的这个科目数字过大,我们应该怎么做什么账务处理?
人工劳务费开票项目名称是什么, 开票税点是多少
我公司账上有实收资本190000
我公司将公司百分之40的股权转让给某个人,这个人用用银行存款打进来投资款110万,,我公司是亏损的,我公司交什么税怎么做账
计提和发放当月工资,能在同一个月做凭证吗?
作为一个财务负责人,除了把控税务风险,还需要关注什么风险
请问那个老师比较熟悉公账收款开票
董老师,有问题请教您
个人代开保洁服务费,是按照劳务所得交个人所得税吗?
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那您做固定资产清理,处置不属于您的资产
但是我该怎么处理他原来的呢,都是虚的啊
那就按处置,做到账实相符
意思是我处置他账面上不属于我们的所有账吗?有什么禁忌吗?具体我该怎么处置啊,有明确的分录啥的吗?我需不需要让谁签字啥的
您好,是的,就是期初按对方提供的账面数据,不符合或者没有的部分做处置
让您企业负责人签字
好的,那我懂了,我处置的时候肯定有很多难题,我再来问您谢谢啦
您客气,非常荣幸能够给您支持,很可能涉及税费