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我们厂跟一个进出口公司合作,对方付的是美金,然后我们厂是没有美金户口的,通过另一家公司转回人民币过来,转过来时按当天的美元汇率,这收到的货款就跟出货时的货款是对不上的,我收款是应该怎么作会计分录呢?

2023-04-30 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-30 12:33

中午好啊,中间的差异倒挤记入 财务费用-汇总损益

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快账用户2095 追问 2023-04-30 12:40

是直接增加一个这个汇总损益这个科目吗?

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齐红老师 解答 2023-04-30 12:42

您好,是的,在财务费用下增加这个二级科目

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快账用户2095 追问 2023-04-30 13:18

是借:公账,财务费用,贷:应收,这样对吗?

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快账用户2095 追问 2023-04-30 13:21

它的汇率会有升有降,借贷就不同方向了吧?

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齐红老师 解答 2023-04-30 13:22

您好啊,是的,这个财务费用在借方还是贷方,就是金额倒挤的,保证借贷相等

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快账用户2095 追问 2023-04-30 14:43

还有另一个问题:比如我的合同含税金额是3630,那它这个月不开票,就是3630/1.1等于货款3300,税金是330,那我另一边是不含税的合同23920,现在要开票,收它9%的税,我是应该这个不含税的金额*9%,还是按收到它的公账账款的9%?两者有什么不同?

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齐红老师 解答 2023-04-30 14:46

您好,合同不含税23920,我们收款是23920*1.09的,上面那个含税为啥除1.1这是税率10%么

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快账用户2095 追问 2023-04-30 15:26

是的,我一直搞不懂为什么是除0.91?

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齐红老师 解答 2023-04-30 15:27

亲爱的,除0.91 是不是写错了啊,我也没懂

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中午好啊,中间的差异倒挤记入 财务费用-汇总损益
2023-04-30
同学你好, 会计分录:付人民币 借:应付账款 贷:银行存款 退回人民币 借:银行存款 贷:应付账款
2021-11-11
同学你好,收以美元做账时,根据记入应收账款的汇率来做账,或者根据当天的汇率来做账,转汇到人民币时,根据结汇当天的汇率做账。
2022-12-30
同学你好,收款时的汇率,使用原应收账款的汇率,或者使用收款当天的汇率,7月28日结汇时的汇率,按实际换成的人民币的汇率做账处理。
2022-12-31
同学你好 你们是外贸企业吧
2023-03-07
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