晚上好啊,这个真的不好操作,都是吃喝的发票,发票是啥内容税务局可明晰了啊。业务招待费说明销售好啊,这没有关系的。咱财务人操心太多了。 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。
请问老师:我公司购入30瓶茅台用于招待,46000元,已取得对方开局的茅台酒发票,我可以计入管理费用—业务招待费吗?是否合理。
我们公司招待费一般都是按照部门划分,比如属于行政单位就是计入了管理费用-招待费,如果是销售部门就计入销售费用-招待费,那我在汇算清缴的时候,这个业务招待费,是管理费用+销售费用中的两个招待费之和吗
老师,我有问题啦,比如业务招待费按部门分别计入管理费用和销售费用,后面企业所得税汇算清缴的业务招待费是这两个科目下的业务招待费相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老师,我们公司每个月都会后面酒,如何合理计入费用,业务招待费计入太多了。
老师,你好。我们公司刚成立,还没有业务,只有费用。这些费用我能入管理费用-开办费里面么,都是些吃饭跟买酒的。还是说要入管理费用-业务招待费。
老师 我公司是小规模纳税人 我公司只要做做垂钓服务 给顾客提供垂钓服务 我公司购买进来的鱼,放在鱼塘里,客户购买钓鱼票,我购入进来的鱼入什么会计科目, 我卖出出的钓鱼票入什么会计科目?
老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
老师,我们那个现在我下午大概测算了一下,我今年要交的税要14000多我去年就是年底的时候预提了4000多,然后今年的时候2月份的时候缴了一下,现在我还要补1万多的税呀我怎么检查?我就是不知道哪里有问题啊谢谢老师看下
两个题目都是一般纳税人,一个进项税计入一个不计入我还是没有看明白,
企业所得税申报中,不免税的收入10万,免税的收入5万,在年报第一栏次营业收入中应该填多少呢?
商贸企业,收到24年裁边费,做账的不知道,那这笔收入怎么做分录啊,要反结账回去吗
老师25年汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整表栏,因我24年固定资产清理一部分,那填写这表格需加上这清理部分数据吗,还是以24年12月底固定资产数据頃写己减去固定烫产清理郭部分了
郭老师,如果反账到24年修改的花,后面申报的财务报表不就都要更正了
老师请问固定资产22年已全部折扣完,24年汇算清缴5080表还需要填写吗。
员工报销有加油的票可以入费用可以抵扣企业所得税吗?
现在是老板叫筹划,如何合理计入费用
您好啊,以下供参考 1.业务宣传费的扣除限额为销售(营业)收入的15%(特定行业为30%),较业务招待费的限额高的多。有效搭配业务招待费与业务宣传费之间的开支,将会起到很好的节税作用。 例如,企业赠送自行生产或委托加工的产品或带有企业LOGO标志的纪念品,这些礼品起到了推广宣传的作用,可作为业务宣传费列支。 2.尽量让招待费限额计算的基数增大,如增大当年的销售收入;让招待费本身的发生额减少,如特定业务发生的餐饮费可以依法计入福利费、宣传费等,需要正确核算招待费,并非所有餐饮费都应计入招待费中;根据税法规定的扣除比例,提前对业务招待费列支的额度进行规划。