你好,你也没有开过发票,没有确认过收入交税是吧
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
老师,2021年入账的费用,发票在2022年汇算清缴之后的6月收到,申报2021企业所得税时,做纳税调增这笔费用。那2022年收到发票是不是要追补申报企业所得税呢?分录该怎么做呢?
老师想问你一个问题,就是公司收到一笔法人的款就50,我放了其他应付款里,那月底结账我要怎么结转啊 要怎么做分录 然后又退回去了就是反向做了一笔那月末就不用管了吗
老师我用降龙990做账,凭证做好了,我只结转支出和收入,那5月收到上年度企业所得税退税4000多,怎么做会计分录,用990做账,我不知道是软件结转,还是我把结转分录录入,老师你给我说下会计分录把,我需要做到哪步?
上个月主营业务收入数量和收入多做了,但是成本没结错~系统不能反结账,那这个月我要怎么冲回去?是冲多的那部分吗
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
没有都没有,都不知道 ,突然25年收到这一个银行回单
你好,那不如直接做到25年,当25年的业务
那这个应该是要分配人员工资过去的,那是把25年的工资分配过去还是24年的分配过去?
你好,你如果当25年的,就分配25年的
好的,那如果24年亏了70多万的话,要不要分配收入到24年
你好,如果是这样,可以分配。做到24年去