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老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?

老师,应收账款被审计冲完后,我25年入账的期末余额就成了负数,我要怎么调整分录?
2025-05-14 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 18:34

应收账款期末余额为负数,说明其性质可能已转变为预收账款,调整分录如下: 借:应收账款 贷:预收账款 调整依据是,应收账款是资产类科目,正常余额在借方,为负数表示企业实际收到款项多于应收款项,本质上相当于预收客户款项,符合预收账款的定义,所以需将其重分类调整至预收账款科目

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快账用户7779 追问 2025-05-14 18:37

预收账款没有这一笔,本来我是12月做的应收100万,今年4月第二笔款到了,我就冲了50万,结果审计让我回到12月按照他们分录调账把一百万应收冲完了,调完我应收就变成负数了!

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齐红老师 解答 2025-05-14 18:38

为什么让你把这个都冲了

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快账用户7779 追问 2025-05-14 18:39

合同签订3年一次支付150万,但是我们只收到50万,所以预收50万,应收100万,结果审计来了觉得不合理就给全部冲完了

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齐红老师 解答 2025-05-14 18:40

这个不用冲呀 做分录转到预收或者预收转到应收

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快账用户7779 追问 2025-05-14 18:41

但是他们那样冲了后我后来的应收50万自然就成了负数,我现在不会调整分录了

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齐红老师 解答 2025-05-14 18:47

这个不用冲的 你按我说的来、做就可以了

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快账用户7779 追问 2025-05-14 18:49

都不知道审计几个意思。本来应收账款我期末余额50万是正常的,他们给我调了后反倒成负数了

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齐红老师 解答 2025-05-14 18:51

这个就不应该这样调 有些审计就是纸上谈兵,没法说

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快账用户7779 追问 2025-05-14 18:54

那我第一次确认了合同负债,这第二次收到钱是不是还要确认第二次的合同负债?

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齐红老师 解答 2025-05-14 18:59

嗯 科目尽量是从始至终一致

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您好,这个期初您不要调了,数字没有错,就是前任没有重分类。我的经验提醒,期初要不改,改了税务会有异常提示(上年末和本年初不一致),2023年负债表我们重分类做正确就好啦
2023-04-07
同学你好 是跨年的吗
2022-05-31
你好。报表重分类就行。做账上不用调整。
2023-04-01
你好,不需要做调整分录。直接按这个公式填写报表项目就是了  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”  预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额
2023-01-15
在应付账款里面显示负数就行。
2023-02-28
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