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请问应交税费—应交增值税如何在资产负债表中列示,其中进项税额有4774.95,销项税额有198.1

2023-05-01 14:00
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齐红老师

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2023-05-01 14:02

你好,应交税费填写198.1, 其他流动资产填写4774.95

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你好,应交税费填写198.1, 其他流动资产填写4774.95
2023-05-01
你好; 需要的 ;根据企业会计准则第 30 号,则需要在资产里列报。所以需要重分类至其他流动资产。比如1、“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”借方余额,列示到资产负债表中的“其他流动资产” 或“其他非流动资产”中;   2、“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额,列示到资产负债表中的“其他流动负债” 或“其他非流动负债”项目中;   3、“应交税费”科目下的“未交增值税”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等科目期末贷方余额列示到资产负债表中的“应交税费”项目。
2024-01-02
不需要处理的哈,正确申报了增值税就行
2025-12-23
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-11-30
您好,月末是要做结转, 借:应交税费-应交增值税(未交增值税转出) 贷:应交税费-未交增值税 这样应交税费那里提现的余额就是未交增值税的金额。
2022-01-11
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