借应交税费个税,贷银行存款,发工资的时候从工资里扣除就行。
之前没有做专项扣除,有个员工工资5000,餐费补助200,个税有6块,但申报的时候报的5000,我现在把这个200补上去,做账怎么做?现在又加了专项扣除了,那以后工资表上还需要提现交个税吗?急急急
老师:早上好!想请问一下我预交个税时,借:应交税费_应交个人所得税2万,贷:现金2万。怎样进入成本,没有设工程施工合同成本。之前的会计放在当地申报工资里冲减,比如申报工程工资82万。之前分录借:经营费用_工资82万贷:应交税金_应交个人所得税2万贷:其他应收款80万 请问之前会计这个做对?如果对,目前在当申报也有个税,是不是当地个税加上预交的个税放在工资里?
老师,公式之前两个月扣缴个人所得税的时候借应交税金-应交个人所得税,贷银行存款,没有在工资表上扣除员工的个税,然后这个月我在工资表上补扣了之前的个税,我应该怎么做分录?
请问老师,工资申报这块问题,怎么解决有5个物业、保洁类公司,大大小小将近30个工资表,工资表里面的员工部分有在个税申报系统中申报,由于数据没办法及时跟上,导致增减员没有办法同步。由于之前就没有按真实的申报,所以现在的状况是,比如在A工资表里有张三,李四。张三在甲公司申报,李四在乙公司申报。但是实际上这两个人可能是用同一个账户发工资(公转私户发工资) 我有和老板建议过,我要按实际的工资表来申报个税,老板也采纳了。现在这个头绪没办法理顺 2月份之前升为一般纳税人,到目前为止都还没有提交财务报表,所以企业都被扣分。希望得到老师实际帮助
老师申报个税的时候,1月2月前任会计在个税系统上是没有看见有税款,但是银行账扣了每月373.75的税,我这月申报时个税系统显示应交税款469.99,月工资20130
老师好,有一个路桥项目,甲方是交通局,归财政拨款,我们是挂靠方同时也是劳务分包公司,7月份甲方拨付预付款14万元其中含劳务费30万元,被挂靠方给甲方开了140万元普通发票,9个点的税率,周四甲方又给了45万元劳务费,被挂靠方给甲方开了9个点的建筑服务‘工程款的普通发票,老师被挂靠方可不可以给甲方开3个点的普票
老师,今年审计考了一题,内控处理器11月变了,没有测之前的,以后测变的,但是不信赖前后,这是恰当还是不恰当
老师,适合采用零基预算编制方法的费用预算都有什么?
请老师解答一下这个题,最好分析一下。
固定资产计提折旧,折完了,剩了200的净残值怎么写分录
公司产品技术附加值高是什么意思?老师
老师,印花税在填写买卖合同的计税金额时,如果没有合同,只有发票,实际工作中,是按含税金额填,还是按不含税金额填?
公司要上市,和是不是高新技术企业有什么关系?
损耗率是怎么计算的?
老师,委托另外机构研发项目,除需按80%及不超过境内研发三分之二的部分做加计扣除外,加计扣除还收时间影响吗?不能一次记加计扣完?
老师,计提2月份的工资时没有扣个人所得税,没有贷应交税费应交个人所得税,现在4月份的的回单扣了个税,因为4月份申报个税是2月份的工资,现在这张回单直接借应交税费应交个人所得税可以吗?
可以的,可以这么做的。
那也就是应交税费应交个人所得税只有借方发生额,没有贷方发生额可以是吗?这个科目不用借贷方发生额相等是吗?
你好,那你下一个月发工资,从工资里扣除不行吗?
要不你把钱收回来也行,让个人打到公司账户借银行 再应交税费,个税。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。