同学,你好 嗯嗯,是的

老师,我想问下。我算成本的方法对不对,比如这个月领用主要材料,借:生产成本-10月份 贷:原材料 然后本月发生的制造费用 借:制造费用-劳保 贷:周转材料-劳保 借:制造费用-辅料 贷:原材料-辅料 借:制造费用-电费 贷:其他应付款-某某 结转 制造费用:借:生产成本-10月份 贷:制造费用-所有科目 结转本本月销售成本 借:主营业务成本-10月份 贷:生产成本-工资 生产成本-10月份 老师帮我看下对不对
我想问下 公司有比制造费用-劳务费 也就是 借:制造费用-劳务费 贷方做的应付账款 我现在要转到名下其中一个股东名下 借:应付账款 贷:其他应付款某某某吗
我司有一笔挖机加油的费用 借:制造费用-油费 这比费用是帮挖机师傅代垫的 贷方怎么做呢 直接做其他应收款吗 代垫的是名下某个股东的 贷:其他应付款王某某 然后这比钱要收回来 是借其他应付款王某某 贷其他应付款挖机师傅吗
老师,我们给劳务派遣公司打员工的工资,之前是先收到发票后付款——1.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费2.借:其他应付款——劳务费 贷:银行存款 现在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2颠倒过来,先做分录2再做分录1吗?还是打款时做——1.借:其他应收款——某公司 贷:银行存款,等来了发票再做——2.借:管理费用——劳务费 贷:其他应付款——劳务费 3.借:其他应付款——劳务费 贷:其他应收款——某公司
有一笔业务是公司转费用款给法人,法人在转给信息方进行支付结算。 公司支付~借:其他应收款~法人 贷:银行存款 信息方支付后把付款截图给我们,我们根据付款截图入账:借:其他应收款~法人 贷:其他应付款~某某代付。请问这样操作对吗?其他应付款~某某代付该怎么充啊
老师你好,我想问一下,我有一个汽车销售公司,11月进项票开错了,开成65万了,实际是6万5,车卖了,销项开出去了,开了7万,上了牌,做了补贴,现在怎么办?有好的办法吗?补救一下
老师,外贸公司纯出囗,11月份报关单退税联出来了,采购发票也有,就是税务退免抵备案还没通过,其他小费用没开发票,请问会计处理应该怎么做,税务这一块怎么处理
老师,我们公司出口一批沙糖桔,委托其他公司出口,因为我们在乌兹别克斯坦没有海关备案的资质,这种委托出口,我们公司能否正常退税呢,或者说是否可以退税,如不能要怎么做才能正常退税,谢谢
老师请问今天收到的发票,查询发票有这张,抵扣没有显示这张,是什么情况
老师,你好 销售石英砂开发票时商品类别可以开成二氧化硅吗?
公司宽带费充值900,但是电信公司开普票909.5,我计入费用按900可以吗?对方多开的部分我需要做处理吗?
装修费的开票单位一般是什么?
总公司添加办税人后,打开分公司,分公司怎么添加办税人哇,发现没地方添加
老师,固定资产处置后的收益,什么情况计入资产处置损益,什么情况下计入营业外收入
老师,我们是商贸公司,老板自己在做出纳,但是他没有做银行存款日记账和库存现金日记账,我是会计,我也不想做呀,这个不做不影响是吧?