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公司销售了一批固定资产,已给对方开了13个点发票,帐务如何处理?会计分录如何做?

2023-05-03 14:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-03 14:31

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户2243 追问 2023-05-03 14:32

固定资产销售收入应该是营业外收入吧

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齐红老师 解答 2023-05-03 14:35

你好,正规的就按照上面的来做固定资产清理。

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借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2023-05-03
借:固定资产清理 累计折旧 ,贷:固定资 产应交税费应交增值税销项税额借:银行存款 ,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-09-20
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2022-08-16
同学你好,建议这台固定资产还是挂在账上,不做处理,照常计提折旧,等折旧完再做报废处理,就可以少交税点。
2021-02-01
同学你好 这个做固定资产清理就可以了
2021-06-28
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