晚上好啊,出纳他还要生成凭证,那您的和他的凭证是一样的吗,为啥是这个操作啊,出纳不能录凭证的

1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
请问为什么别人导出的其他应付款账款期初余额有个科目是负数 我手动填到其他应收款借方之后,再导入凭证结转了之后资产负债表就变了,而且报表左边和右边同时增加的就是这个我手动填到其他应收款借方的科目的那个金额?
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
我们现在报销都是实行线上系统报销,然后我审单嘛,我要入账科目,就是我有个疑问就是安保工资的入账科目 付款的时候出纳那边会生成他那边的凭证,他那边生成凭证是要冲掉我这边的生成的凭证的
老师,我在畅捷通商品是设置分类的,然后做销售单生成凭证,但我科目没有具体到每个商品的,那我有赠品的时候不是说要按价格分摊嘛?科目设置也是按分类来设置的,那生成凭证就体现不出来我进行价值分摊了,这个怎么办?