同学你好 就是你们专利证书编号

老师好,我单位在8月份采购一批空调,并已销售出去,供货商和我单位都已经开具发票,但实际还没有供货。直接11月份才正式供货,8月份已计入库存商品和营业收入,那11月份我收到出入库应该怎么做账
定期定额个体户开普票超了30万,税是多少?
开具的餐饮服务发票,需要交印花税吗?
有了解委外研发额老师吗?批发零售可以做委外研发支出加计扣除吗?委外研发的流程是怎样的?要有哪些必备条件?
请问老师,想考证,讲义里面看了下几百页,都要打出来吗?
报废车辆要开发票吗?具体的怎么处理
老师好,我们公司是股东,给投资的另一个公司的投资款78万,他们做在了实收资本,我是不应该做长期股权投资
老师,我现在要更正2023年第四季度的印花税,要补交税款,还需要同时更改哪些数据呢,请老师具体说下
我们要买一台4.2米的车。我们挂到一般纳税人的公司名下,几年后转到小规模公司, 几年可以转?
我司为广东工程公司承建甲方工程,但甲方的工程款是保险公司赔付的,现在甲方要求保险公司直接把赔付的款给我司,我司开票给保险公司,请问这样合理吗?还需要办什么手续?开保险费可以吗
我这是22年申报的21年的报表,那就是所属期就是21年1-12月份下的专利证书编号和日期?
对的 是这个所属期的
好的,请教另外一个问题
新问题需要重新提问哦
我的经营范围里面是有安装这一项的 但是安装属于建筑服务里面的 所以我是可以开建筑服务-安装服务的发票的吗
同学你好 这个可以的
申报的时候一直显示申报失败 跳出来这个,不知道什么原因
同学你好 这个没有其他提示吗
没有了 就这个提示 显示申报错误
那你得看看你的申报表数据哪里不对
没有错误啊 要么就是基础数据里面的第一个提专利证书那个理解有问题?
你们这个所属期有吗
就是第一个截图里面的提出的问题 专利的问题
你的专利所属期对吗 你看看
对的 我是更正申报的,但是我们21年没做科小 是不是表示科小加计扣除做不了
但是我没更正之前不是这样的
同学你好 这个可以加计扣除的
就是是否申报科小,税务里面加计扣除都可以的是不是,那我这个是什么原因呢
同学你好 对的 这个都可以