兼营业务,同时有这二个业务,看公司名字,主业是租赁行业

建筑公司是一般纳税人对外开票税率全部是9个点,为什么开机械租赁费就要13个点呢?为了省税,对方想了个办法,开了一张3个点税率的机械租赁费,区别就是把大类从经营租赁改成了建筑服务-机械租赁费,想问老师,这个3个点的是怎么开出来的?还有建筑公司税率9,为什么开租赁费就变成了13?
老师,机械租赁公司,承包的都是建筑业上挖机出租,如果带人带车出租,是开9个点的建筑服务发票吗,政策依据是什么?
老师,建筑业挂靠别人公司,开的机械租赁票是6点,人家说让开9点,有什么区别吗?
老师:公司行业归属租赁,经营范围有设备租赁,租赁服务,劳务服务。目前业务是提供泵车给建筑工地提供设备租赁及租赁设备的相关司机和操作员服务。我可以开具9%增值税发票建筑服务*泵送费吗?
老师,本公司是机械设备租赁有限公司,开过9个点,13个点的发票,这公司到底是属于什么行业呢,建筑业还是租赁行业呢
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?