你好,如果实际情况是这样,是没有风险的

老师,您好。我们是贸易型的公司,购买了100公斤的胶水回来分装成100支,每支一公斤的销售给客户,我们收到的进项发票是按公斤计量的,100公斤。但我们和客户销售的时候就按支计算的,开发票可以按支为单位吗?这样有税务风险吗?
您好老师!我公司销售一台焊锡机给客户开票和我公司为客户改造一台焊锡机(在其旧有焊锡机内改造,增加了我们的新东西进去包括材料零配件制作安装运输)开票一样吗,要怎样开具发票给客户,双方都是一增值税一般纳税人
老师,我们是中央空调销售安装单位,一般纳税人,跟装修设计公司有合作,我们跟客户,他们,是签三方协议的,以前客户钱全部打装修设计公司,我们开发票给设计公司,付我们钱。现在客户说他们公司不能有装修公司的发票,要从我们这里开票,付款给我们,现在要怎么弄,是不管设计公司,我们自己开票,自己收款,但提成是照样给设计公司,这样吗?
老师您好,我公司是做弱电安装的,但我们客户主要是做销售,所以让我们开票时都开13%的销货的发票,可实际上我们也有人工费,签合同时都平摊到销售设备上面了,但我们进项只有设备的价格,所以导致进销差价很大,利润太高了,请问老师,像这样签的销售合同,成本有一部分是进项的设备,再开一部分劳务费进来,这样可行不?
老师您好,我们是做弱电安装的,有材料也有人工,但是客户让开票时全给开成13%的销售设备发票,把人工费都融到材料里了,我的问题是,我开的销售的发票,但结转成本时有工程施工的成本,这样可行吗?我的分录是这样做,您看对吗?(实行小企业会计准则,开票确认收入)
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
小规模纳税人是季度申报增值税,4月份需要计提当月增值税和附加税吗?
老师,请问我们建筑行业有设备维修是个人公司,对方个体户能开票,但是无法对公支付,只能付给个人,会有我们公司引起税务问题吗? 如果采取付给个人,需要一下什么资料留查呢?
对方公司当月给我手误开错了一张发票,且立马就红冲掉了,我这面需要做账吗
招聘平台给我们开招聘费发票可以开信息系统服务技术服务或网络招聘费吗
外贸企业出口退税申报,配单这块差不到任何发票是咋回事
请问,签合同是14支A型号,因A型号数量不足,经客户同意,实际发货是13支A型号+1支B型号,AB型号的售价是一致的,开票要按什么开具?(合同未做变更)
老师现在需要补缴25年印花税,是直接新采集税源申报还是在25年12月申报表上进行更改
是,真实的,就是把安装费加到材料里开票了
(是针对这个回复有什么疑问吗)
我就想知道要是被查,也允许这样开吧,因为合同价格是包含安装费用的
你好,本来就是这样开具发票的
谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。