你好,你这个是外账的吗?
老师 请问 如果我要算本月的利润 是不是就把本月的主营业务收入—主营业务成本—本月发生的费用等。如果我这个月又收到上月的收入和报销上月的支出 这个是不是不算进去?还有就是 本月发生的业务有未收到款项和未结算款项,这个是要算在本月的吗?
我们是新成立的公司,7月没有销售业务,8月开始有销售业务对外开具了发票,这个月把7月业务和8月业务凭证做在一起了,确认了收入没有确认成本,因为我们是在抖音做游戏推广的,我们主要的成本就是给主播投抖币,这个是不是就是我们营业成本,还有就是资产负债表和利润表我也没有做,想问下这个是不是不符合规定,我们公司很小很小
我们是一家货运公司,本月应该收客户的运费,但是金额给对方要次月才能确认,确认后再开票,那本月有成本和费用支出,但是本月的收入我怎么记呢?
本月收入,但是本月没有开票,会在次月开票,但是老板又要知道本月相应业务的利润,那本月的收入怎么记才合理?
老板需要看到当月业务的利润,就是本月的业务按利润表格式做出的利润,但是本月的收入,本月没有开票,需要下月开票,这样主营业务收入这块怎么记账呢?
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
目前是内账
你好,那张你不用管发票,只要你实际有业务直接做就行。
如果是外账的话 一般怎么处理合理呢?
你好,根据发票的来。
当月没有开的不做收入,下一个月开了发票再做