齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,按照抵扣之后的来结算。
就是说,比如进项税额3000,抵扣5%加计扣除,销项税额5000,销售金额40000,增值税2000,实际缴纳增值税1850,增值税税负=1850/40000是这样吗
对的,是的,是那么做的。
老师增值税可以加计抵免,从可抵扣的进项税额里加计,这个可以扣的包不包括农产品计算的金额,还是只是取得进项票可抵扣的金额
老师您好,请问享受当期可抵扣进项税额加计扣除百分之十优惠政策,是不是进项税额乘以百分之十啊
老师您好!请问公司可以抵扣5%进项税额加计扣除,计算税负率是抵扣前还是抵扣后
老师,请问ETC通行费,进项税额是计算抵扣还是可以全额抵扣?
已认证进项税转出会计分录
进项税额加计扣除分录怎么做
旅游行业的增值税税负率是多少
已认证的进项税额转出会计分录
工程物资的进项税是否可以抵扣
老师好 9.30日提交了跨区域税源管理开具了跨省建筑服务发票 预缴的税款应该什么时候缴纳才行
老师,你好,我用的咱们快账的基础版,已经结账了,发现有凭证做错,点了“反结账”,可是查看凭证的时候还是显示“已结账”该如何修改凭证
请问现在做账,电子化的发票可以不用发票附件了吗,直接汇总表可以吗
请问老师非学历教育行业有什么税收优惠政策吗?
老师统计收入时是不是要把作废 和红冲的发票都去掉
你好,在我来之前有笔办理营业执照的押金,领导让我调,应该怎么调
老师,什么情况要紧呢
老师,结转成本需要什么附件呀
请问未按规定实缴注册资本会有什么风险?
公司不经营了。还需要缴纳土地使用税吗
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就是说,比如进项税额3000,抵扣5%加计扣除,销项税额5000,销售金额40000,增值税2000,实际缴纳增值税1850,增值税税负=1850/40000是这样吗
对的,是的,是那么做的。