同学你好 暂估的红冲了就可以

老师,帮忙看看下面这些分录应该怎么写?10.12月04日,出纳叶卫芳购买了普通支票1本工本费5.00元,手续费20.00元,进账单一本工2.00元,银行直接划扣。11.12月08日,仓库根据销售部已审批的《销售单》,配送深圳市利华商贸有限公司订单商品,附《销售单》与《增值税专用发票》,发票上注明:货款741680.00元,增值税额96418.40元,价税合38098.40元。当日收到一张转账支票。12.12月10日,支付上月人员工资。13.12月10日,成功申报上月税款17005.46,银行直接划扣。14.12月17日,对上月广东华君皮具工贸有限公司暂估入库的商品作暂估冲红处理。
老师,您好!我们在一个熟食店买了馒头,然后卖给公司。我公司已经给对方公司已开出发票了,但问题是进项发票要不回来怎么处理?熟食店是小店没有发票,月末我先暂估入库了,下月初冲红了,可是不做库存商品分录哪来的货能卖呀?!现在我的帐变成没购进馒头但有销项了
要求:根据下列情况分别编制相应的会计分录。1.A公司为增值税一般纳税人,向B公司购进头绳10000条,不含税单价1元,增值税税率为13%,运费500元。现商品先到,头绳的增值税专用发票未到。月末按合同价暂估入账,次月2日收到有关增值专用发票。2.A公司从B公司异地购进耳机共100个,不含税单价50元/个,商品运到,并取得增值税专用发票,价款5000元,增值税额650元。验收入库时发现耳机实为120个,因该项业务存在异常情况,货款暂不支付。3.后经查实,多收的20个耳机为供货单位多发,经协商决定作商品购进处理,取得供货方补开的增值税专用发票,并通过银行电汇支付了全部货款。4.A公司上月从B公司购进充电宝100个,取得增值税专用发票,每个不含税单价70元,增值税率13%,商品已验收入库,并支付了货款。本月接到B公司通知,该批充电宝每个不含税单价应为80元,并开来红字增值税专用发票,补缴货款1130元。经查,该批商品尚未售出。5.A公司上月从B公司购进耳机100个,取得增值税专用发票,每个不含税单价50元,增值税率13%,商品已验收入库,并支付了货
要求:根据下列情况分别编制相应的会计分录。1.A公司为增值税一般纳税人,向B公司购进头绳10000条,不含税单价1元,增值税税率为13%,运费500元。现商品先到,头绳的增值税专用发票未到。月末按合同价暂估入账,次月2日收到有关增值专用发票。2.A公司从B公司异地购进耳机共100个,不含税单价50元/个,商品运到,并取得增值税专用发票,价款5000元,增值税额650元。验收入库时发现耳机实为120个,因该项业务存在异常情况,货款暂不支付。3.后经查实,多收的20个耳机为供货单位多发,经协商决定作商品购进处理,取得供货方补开的增值税专用发票,并通过银行电汇支付了全部货款。4.A公司上月从B公司购进充电宝100个,取得增值税专用发票,每个不含税单价70元,增值税率13%,商品已验收入库,并支付了货款。本月接到B公司通知,该批充电宝每个不含税单价应为80元,并开来红字增值税专用发票,补缴货款1130元。经查,该批商品尚未售出。5.A公司上月从B公司购进耳机100个,取得增值税专用发票,每个不含税单价50元,增值税率13%,商品已验收入库,并支付了货款
老师,问个问题哈,就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了,也已开销售发票出去,但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了,认证不了,那我3月份的账,购买的商品是暂估入库,借:库存商品 贷:应付账款,销售时做正常的分录,但是在结转成本时,这个价格要怎么录,不如商品含税价是20万,结转成本时要录多少钱呀
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗