同学您好,是报的什么税种呢个税还是企业所得税?

老师请教你一个问题、我们公司做工程的、外地项目就是有预交企业所得税、然后汇算清缴的时候、就是亏损的、税务局打电话说这么点税钱就不要退了、让我调整、可是我是亏损的、要怎么调
老是税局刚给打电话说公司要补交营业账簿的印花税,在电子税局具体怎么操作呢?是根据实收资本和资本公积的合计数来吗
老师,我刚刚问过资产减值损失那个问题的,我刚刚报完汇算清缴,出初稿的工作人员跟我说,那个提示不知道税务局那边会不会让我调增,我汗颜了,客户的货款情况是欠了50万,那些程序走完,破产公告也发给我们了,最后就只分回2万,那剩下48万是没得收回了的,那48我就直接做了借资产减值损失贷坏账准备,借坏账准备贷应收账款客户,我填报汇算清缴表格的时候就出现资产减值损失的税收金额有48,纳税调整金额无数据,最终纳税调整项目明细表里33行无数据,34行是灰色的无法填写数据,刚刚老师你也说忽略电子税务局这个提示,申报即可,我刚刚收到编辑初稿人的信息,又担心了,所以特地又来打扰问下老师ಥ_ಥ
刚刚税务局打电话让我把汇算清缴做成交200-300的税。我根据之前的数据填是要退税。具体要怎么操作?
老师 税务局给我们打电话说的2023年汇算清缴的成本太高了 大数据分析到的 让我们把成本调整一下 再交一些所得税,那我想问老师一下哈 就像这样的情况 我除了调整汇算清缴的那个申报表,财务报表我需要调整哪个呢?或者四季度的所得税?
增值税申报表无票收入填在哪里
有内销、外销,水电费、物业费需要按比例转出进项税额吗
你好老师,个人房产出租代开发票,交什么税,税率多少
老师 分公司是和总公司合并计税的是吧
老师不含税单价是53元/吨,给客户开13%的专票,要收客户多少单价划算?需要算哪些税进去?
老师,印花税申报缴费0.78,最后弹出缴费金额 是0,什么原因
去年房租租赁合同签订10年已交印花税,今年更改房租租赁合同减少租赁费,印花税可以调整吗
您好老师,企业所得税预缴所填写的职工薪酬,计入成本费用的职工薪酬,包含单位缴纳的社保部分吗?
如果员工的发票在2025年12月份报销了,但是发现进项没有抵扣,那么凭证进项可以单独做个抵扣吗?
请问下如何注册一个新公司,流程是怎么样的?
企业所得税
老师,还在吗?
同学您好,填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他,调增一下就可以
我调整的管理费用中的业务招待费,可以吗?其它的数据不用动对吧
同学您好,你好,可以的, 没问题