同学,你好 这个不需要汇算清缴

老师,分公司因为项目成立的,管理人员社保在总公司缴纳,发放也在总公司所在地;但是成本算分公司的,21年汇算清缴时分公司工资薪金填写了30万,实际上分公司21年每个月个税都是零申报,现在比对出来不一致,怎么处理合适
老师您好,我想请教一下,我们公司有一个员工,由于10月社保系统原因,所以10月的社保准备在11月补缴,所以我在算工资的时候就提前把10月的社保扣了,申报个税的时候,也是按10月交了社保来申报的,但是这个月,这个员工说10月的社保不补缴了,那我这个10月申报了个税有把社保弄上去了,我要怎么去调整申报个税?
老师你好,请问我们公司去年买社保的员工,有政府的补助每人500,这个账务和汇算清缴的时候怎样处理填写呢?
老师你好,请问因为去年疫情原因社保局那边给公司买社保的员工每人发了500的补助,这个在汇算清缴时怎样申报处理呢?
老师您好,我新接收了一家公司给他做代理记账,但是他之前一直都没有做账的,有在公户上边扣社保,电子税务局上面没有显示有在册人员,在社保费清缴里的税收完税证明里,能查询到险种及缴纳的金额,应该是私人自己去社保局缴纳的社保,但是又在公户里边扣款,应该怎么处理呢?这个做汇算清缴和工商年报的时候,要把社保的做进去吗?还有他之前全部都是零申报的,那我要把他之前的帐都补回去吗?
老师,您好,我想问一下民办学校的登记证做了更名,公章还未刻好,税务系统上还没有进行变更,对方开票是还用原来的名称还是用新名称
出口货物由dhl统一安排的,可以申报出口退税吗?报关单上的成交方式写的是CIF 、CFR ,是对的吗
老师好,帮忙提供一下我们财务常用的科目表,谢谢!
各位老师大家好,类似于商贸公司这种,就是购进方便面销售的时候,没有打进公户,但是款项是收进来了,有的是现金,有的是微信,但是这些收款也没有做到金额区分明确,那么我在做收入的时候,怎么记账,请各位老师指点一下,谢谢
老师好!因业务不好,利润亏损太多,我想把已入账的汽车从公司转出来是否可以,已经折旧两年多
人力资源公司发放派遣的劳务人员日结工资怎么做账务处理
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元,上月已做了计提和暂扣 暂扣时我们挂其他应付款-暂收款科目,本月发放借:其他应付款-暂收款科目,贷:银行 差额部分要如何做调整呢!谢谢
老师说的我手里有2026年1-5银行流水,2026年1-5月销项发票进项发票,怎么开始一步步做账,我做过内账,没做过外账
个税申报4000,员工工资6000剩下的金额怎么付合适走报销还是?
我做这个账务的时候计入营业外收入了,这个怎么处理呢?
同学,你好 不征税收入在企业所得税申报时就作为收入的调减项
那我这个账务做的合适吗?借银存贷营业外收入
同学,你好 这个500,你是直接给员工的吗?
当时不知道给不给员工,就做了营业外收入,但是发今年员工工资的时候又发给员工了
同学,你好 那你这个做,可以的
那我申报选择这个选填在政府补助利得还是其他呢
同学,你好 政府补助利得
老师,那我这第二个表填在哪一个里面呢
同学,你好 你这个填在其他,不填在政府补助利得
那就这个收入填写在我发给你的第一张表其他吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师那为啥有的说填写在政府补助利得呢
同学,你好 你这个是补给员工的,不是补给企业的,不算政府补助利得