同学,你好 你收到发票了吗?

老师好,这个月银行已经付过租金了,但是没有收到发票,我是先走预付款等收到发票在冲预付款还是直接走账,如果下个月收到发票直接把发票给粘贴到这个月就行了?
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
老师,上个月没收到发票,先付款的,直接做了管理费用,贷银行存款。这个月才收到发票要怎么调整
我在都江堰有房但在成都上班租了房子可不可以在个税填租房
老师,请问股权转让一般有哪几种情况?要交些什么税?需要交什么材料?什么情况下一般会进行税务稽查
刚接手一家公司,应收应付都对不上,银行余额也对不上,以前年度还有很多没报收入的,这种情况该怎么处理?
甲为国资委控股,乙为国资委控股,甲公司把其子公司丙100%股权500万(注册资本)无偿转让乙公司,则1、甲公司分录:借:实收资本500万或资本公积,贷:长投/丙500万,2、乙公司分录:借:长投/丙500万,贷:实收资本500万,3、丙公司分录:借:实收资本/甲,贷:实收资本/乙。如乙和丙编合并报表,乙公司的抵消分录则借:实收资本50万,贷:长投50万对吗?
个体工商户开发票能不能只有采购订单作为原始凭证?
老师好,我公司一般纳税人小微企业,帮别的公司开了70万3个点的劳务增值发票,请问我公司应缴哪些税目及交税金金额
老师好,我公司一般纳税人小微企业,帮别的公司开了70万3个点的劳务增值发票,请问我公司应缴哪些税目及交税金金额
暂估成本金额,这个金额怎么确定
您好老师,搭建的锅炉房和农机房,需要交房产税吗?
您好,公司自建的房,没有全部使用,使用了一部分,房产税怎么交
老师你看我这个调整的是不是错了
同学,你好 这个可以的
这个成本我记重了一次,然后带着记重复的一块结了账,后来4月份对这个记重复的调整,我怎么感觉调整的不对
同学,你好 你4月份调整了
对,我4月份调整了
同学,你好 调整的没有问题