同学,你好 你收到发票了吗?

老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
我上月付给别人一笔钱,发票未开具,正确应该 借:预付账款,贷:银行存款。但是我做成了借:管理费用-开办费,贷银行存款,上月已经管理费用已经结转损益了,这个月我应该怎么更正凭证呢
老师,有一个报销招待费,当时是付了款,我没有收到发票,我直接 借 管理费用 贷银行存款,当月也没收到发票,直接月末把这个费用结转了,但是已经结账了,下个月怎么调整修改这个凭证
老师,上个月没收到发票,先付款的,直接做了管理费用,贷银行存款。这个月才收到发票要怎么调整
老师单位年度工资收入申报承诺书签名,问题是参保人数跟用工人数差额怎么办,这承诺书无法上传,求指导
审计发现去年的收入有错,调整后会少交所得税,我可以在今年5月的帐调整,更正汇算清缴申报表吗?因为所得税申报了还没有交,去年的已经交了,我不想退税
单位员工报销差旅,有发票有票据可以吗?不需要员工支付凭证?
老师,由于政府拆迁 空调补偿款 10000多元 进什么 科目 (小企业会计准则)
公司很多收到的分红款并未入投资收益,而是挂往来里了,有三百多万。怕一次性转入会利润增高,目前是小微企业,该怎么处理比较合适
收到女职工的生育津贴该怎么做账?
你好老师,公司卖完厂房土地利润过大有啥办法把那个利润降下来吗
朴老师,25年的企业所得税在第四季度预缴时没有交税,账上就没有计提企业所得税,在26年4月做25年企业所得税年度汇算清缴是交了163.82的企业所得税,那交的163.82的企业所得税我就在26年4月计提,4月缴纳行吗?
我们是一般纳税人企业,今年1月到5月员工养老保险都已经申报完交完了,可是落下了三个人儿,我该怎样给这三个人报上养老保险?把流程说的详细一些,十分感谢。
我现在要反账到去年12月调收入,那当年的所得税怎么办?我今年的汇算清缴也要更正?调了之后会少交几万所得税
老师你看我这个调整的是不是错了
同学,你好 这个可以的
这个成本我记重了一次,然后带着记重复的一块结了账,后来4月份对这个记重复的调整,我怎么感觉调整的不对
同学,你好 你4月份调整了
对,我4月份调整了
同学,你好 调整的没有问题