你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

(一)练习原材料按实际成本计价的核算[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料按实际成本计价核算,甲、乙材料均料及主要材料。6月份发生有关经济业务如下:游余式饮一1.2日,从本市购入甲材料100千克,专用发票所列货款2万元,增值税2600出转账支票一张支付价税款,材料已验收入库。2.5日,从外地购进乙材料一批,专用发票所列货款5万元,增值税6500元;票所列运输费1000元,增值税90元。签发并承兑一张为期三个月、面值为5759商业承兑汇票支付价税款,材料已验收入库。3.8日,按合同规定,向三丰公司预付购料款6万元,通过网银汇付。4.10日,从外地科美公司购入乙材料600千克,材料单价为50元/千克,专用1货款3万元,增值税3900元。上述款项已通过银行划转,但材料尚未收到。5.16日,预付款方式向三丰公司采购的甲材料已验收人库,专用发票列明材米元,增值税9100元,当即开出一张转账支票补付货款19100元。620日,从科美公司购买的乙材料运达,验收人库550千克,短缺50千克,材料单价为50元/千克,进项税额一并予以结转
[资料]某公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算,甲材料为原料及主要材料。5月初甲材料计划成本10万元,材料成本差异为超支2000元。该公司5月份发生有关经济业务如下1.9日,购入甲材料一批,专用发票上注明材料的货款20万元,增值税26000元。价税款以银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划成本为218000万元。2.12日,向北济公司购入甲材料一批,专用发票注明货款95000元,增值税12350元;普通发票注明的运输费3000元(含增值税,北济公司垫付)。材料已验收入库,价税款及运输费尚未支付。该批材料的计划成本为96000元。3.21日,向得靖公司购买甲材料1000千克,专用发票所列货款5万元,增值税6500元。款项以银行汇票支付(无余款),材料尚未收到。4.27日,上述21日向得靖公司购买的甲材料已运达,实际验收入库980千克,短缺20千克,属定额内的合理损耗。甲材料计划单位成本为50元/千克。
8、向D公司购入丁材料一批价款9 000元,增值税1170元,材料已验收入库,价税款签发并承兑一张商业汇票抵付。 7、向丙公司购入C材料一批价款19000元,增值税1170元,材料尚未验收入库,销售方代垫运费,取得运输增值税专用发票,发票注明运费1 000元,税款90元;全部价税款签发并承兑一张银行承兑汇票抵付。 6、从F公司购入甲材料一批,专用发票列示买价 210 000元,增值税27 300元,另运费专用发票 列示运费1000元,增值税90元。上述款项均通过银行支付。
根据发料凭证汇总表,本月生产产品领用甲材料2万元,乙材料3万元,车间一般性消耗材料2000元职工领用乙材料7000元4某企业向明星公司购入甲材料,专用发票所列货款3万元,专用发票所列运输费1000元,价税款及运费以银行汇票支付,(1)5日,支付价税款,材料尚未收到(2)10日,上述购入的材料收到,并验收入库5生产车间领用生产工具一批,实际成本19200采用分期摊销法摊销,摊销期为24个月,编制领用第一个月的会计分录6某企业为一般纳税人,购进A材料一批1000千克,单价40元,专用发票所列货款4万元,支付运输部门专用发票所列运费1000元增值税90元,支付普通发票所列装卸费200元为采购此项材料发生差旅费600元,材料验收入库发现短缺20千克经确认此项短缺属定额内损耗7从某公司购入A材料400千克,单价50元,专用发票所列货款2万元,货款已银行存款支付,材料尚未收到8上述A材料运达,验收入库300千克短缺100千克,原因待查,转出进项税9上述材料短缺查明50千克是公司少发货所致,同意退款,50千克由运输部门造成,负责赔偿第九题具体分录
1.购入原材料一批,专用发票注明货款10万元,增值税13000元;普通发票所列的运输费3000元。价税款及运输费以银行汇票支付,材料已验收入库(按实际成本计价)。会计分录和金额
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少
累计折旧可以是2级科目吗?